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内部監査・内部統制※公認会計士対象求人【東証プライム上場】
仕事内容
■ご経験に合わせて下記いずれかの業務をお任せします。
・内部監査計画に基づく組織監査およびテーマ監査業務全般
・内部監査の計画立案、実施
・監査報告書の作成
・経営層および部門長への監査結果の報告
・J-SOXの対応
・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ

※入社後はテーマ設定や計画立案等は現社員がフォローしながら進めていくためご安心ください。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
■公認会計士資格をお持ちの方(米国会計士を含む)
想定年収
800万円 ~ 1,500万円
ポジション
内部監査・内部統制※公認会計士対象求人/ハイクラス求人【東証プライム上場】
仕事内容
■ご経験に合わせて下記いずれかの業務をお任せします。
・内部監査計画に基づく組織監査およびテーマ監査業務全般
・内部監査の計画立案、実施
・監査報告書の作成
・経営層および部門長への監査結果の報告
・J-SOXの対応
・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ

※入社後はテーマ設定や計画立案等は現社員がフォローしながら進めていくためご安心ください。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
■公認会計士資格をお持ちの方(米国会計士を含む)
想定年収
1,000万円 ~ 1,500万円
ポジション
【内部統制室】シニアアソシエイト~マネージャークラス
仕事内容
内部統制室として、当社グループのJSOX評価を実施していただきます。
主な業務は以下となります。

・ソフトバンクグループ(SBG)単体の財務報告に係る内部統制評価
・国内外の対象拠点子会社等の内部統制評価結果取りまとめおよび総合評価
・国内外の対象拠点子会社等の内部統制評価活動のモニタリング、不備分析サポート、およびコミュニケーション
・監査法人対応
・JSOX業務運営 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部統制業務の知識またはJSOX評価実務経験(3年以上)
・会計の知識(簿記2級相当)
・英語力(TOEIC800点以上)

【歓迎】
・簿記、USCPA、公認会計士等の会計系資格
・ITの知識(ITパスポート等)
・英語での業務経験
想定年収
530万円 ~ 1,200万円
ポジション
※2名枠※内部監査/プライム上場
仕事内容
下記の業務をお任せします。

・年間業務監査計画に基づき、内部監査チームを指揮・指導し、監査実務を推進の上、提言をレポートに纏める
・社内外の関係者とコミュニケーションを図り、監査リスクを把握し、各種監査計画を立案する

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・3年以上の監査経験or公認会計士の方
・英語での業務経験(ビジネス~ネイティブレベルの英語力)

【歓迎】
・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む)
・CIA、CISAの資格を
・組織マネジメント経験

【求める人物像】
・地道な仕事も厭わず、本質や課題を見つけ、柔軟に担当部門や経営層と信頼関係を保てる方
想定年収
840万円 ~ 1,800万円
ポジション
内部統制グループ コンプライアンス担当 ※東証プライム上場、大手小売イオンのグループ会社/残業月0~15H程、週1~2回テレワーク可
仕事内容
当社およびグループ関係会社へのコンプライアンスの理解・周知に向けた企画・教育、またコンプライアンスに関する報告の窓口対応を中心とした業務。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必要要件>
・人事部門の経験者および何かしら成果を上げられた経験のある方

※コンプライアンス領域に興味関心のある方は応募可能です。
想定年収
310万円 ~ 500万円
ポジション
経営管理部長候補※東証プライム上場企業グループ
仕事内容
法務、内部統制、総務、IR系と幅広い領域を担当している経営管理部の部長候補として、全体マネジメント及びメンバー育成等を行っていただくことを期待します。

【業務例】
●法務
・契約書の審査、法律相談、訴訟対応等

●内部統制
・グループ内部統制構築・運用(リスク管理・危機管理、情報管理、コンプライアンス)
・マネジメントシステム運営(品質ISO、プライバシーマーク)

●総務系業務
・会議事務局(取締役会や執行役員会等の運営)
・稟議関連業務
・株主総会運営全般(事業報告/招集通知等作成含む)

●IR系業務
・IR対応(開示資料作成、決算説明会開催、投資家ミーティング対応等)

変更の範囲:当社の定める業務

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
上記、業務内容のいずれかについて部長クラスでマネジメントされてきた方
※全てを網羅している必要はありません。また、「株主総会運営」については、非上場企業でのご経験であっても検討可能です。

【歓迎】
上場企業にて関連業務の経験のある方
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
経理マネージャー候補(子会社にてCFO等のキャリアパス有)※東証プライム企業/成長IT企業/フレックス◎
仕事内容
【具体的な業務内容】
・グループ通算税制
・年次、四半期、月次決算業務(本体及び子会社)
・連結決算業務(開示資料作成含む)
・銀行対応
・内部統制(J-SOX) など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【MUST】
・上場企業での連結決算経験(連結仕訳を理解しているレベル)または公認会計士の資格保持者
・開示書類作成経験

【WANT】
・公認会計士の資格保有者(試験合格者含む)
・IPO準備経験
想定年収
700万円 ~ 1,002万円
ポジション
リスク・コンプライアンス部長/役員候補
仕事内容
ご入社後はリスクコンプライアンス部部長からのOJT研修を受けながら
セキュリティ対策の強化や新規サービスにおける法的論点の整理等から着手していただきます。

・新規事業、新サービスにかかるコンプライアンスチェック
・関係当局への報告・届け出・折衝
・内部管理態勢、法令遵守態勢、サイバーセキュリティ体制の構築
・マネロン及びテロ資金供与対策態勢の構築・運用
・不公正取引の防止に関する業務
・全般的なリスク管理、システムリスク管理、個人情報保護
・広告、契約書審査
・事業継続管理計画の策定・実行・改善

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・Fintechまたは金融業界でのリスク・コンプライアンス部門における業務経験3年以上

【歓迎】
・情報処理安全確保支援士
・情報セキュリティマネジメント資格
・法務のご経験

【求めるお人柄】
・機能的に動き、0からではなく、そうあるべきか方針を考えられる方
・他部署を巻き込みながら、どうあるべきか考えアウトプットできる方
・施策を実行して継続的に管理しながら。あるべきレベル感を保てる方
想定年収
800万円 ~ 1,300万円
ポジション
システム監査<グロース上場/柔軟な働き方が可能>
仕事内容
・内部監査に関わる企画業務(リスクアセスメントの実施、年度計画等の立案、年度報告等)
・システム監査・情報セキュリティ監査等に関わる一連の業務(監査プログラムの策定、監査の実施、監査報告書・調書の作成、講評会の実施、監査後のフォローアップ等)
・外部監査の委託先組織や監査役との連携

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・証券会社・保険会社等におけるシステム部門に対するシステム監査、もしくは情報セキュリティ監査の経験
・上場企業、またはフィンテック企業におけるITシステムのリスク・セキュリティ・ガバナンスに関わる業務経験(ITリスク管理、ITセキュリティ、内部・外部監査など)
・クラウド・DevOps・アジャイルなどの先進的な技術・開発・運用手法に関する知識または実務経験

【歓迎要件】
・クラウドシステムに対する監査業務経験
・プライバシーマーク・ISMS・SOC 2などの取得・運用実務経験
・システム管理・監査に関わる資格の保有(システム監査技術者、CISA、CISM、CISSP、CIAなど)

【求める人物像】
・過去のやり方・慣例にとらわれず、新しい技術・考え方を柔軟に取り入れることができる方
・フラットな組織で柔軟に働くことができる方
・問題意識を常に持ち、誠実に行動できる方
・監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動いていただける方
・コミュニケーション能力があり、チームワークを大事にできる方
想定年収
900万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査/室長候補【東証スタンダード】
仕事内容
■監査計画の策定
■予備調査の実施
■監査
■監査結果の取りまとめ
■報告・改善提案

※入社後はOJTにて研修を行いますので、実務経験が少ない方でも、将来の管理職候補として採用を検討しています。

【変更の範囲】企業の定める範囲
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・内部監査業務の実務経験をお持ちの方
想定年収
420万円 ~ 850万円
ポジション
海外内部統制~70年以上の歴史ある優良企業~【リモート&勤務時間選択制度/残業少/グローバル部門】
仕事内容

① 海外事業における内部統制システムの構築・改善・運用
② 海外事業に関わる法令順守の推進、社内教育の企画・実施
③ 海外リスクマネジメントの推進
④ 取引先の信用調査(コンプライアンス、財務状況の審査等)
⑤ 内部通報対応、海外子会社・事務所等のモニタリング/監査支援
⑥ M&Aに伴うグルーブガバナンスの構築・強化

【変更の範囲】 会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
●海外事業における内部統制、リスクマネジメント、コンプライアンス推進のいずれかに関わる実務経験
※海外出張経験があると尚歓迎

【歓迎要件】
●海外管理部門におけるマネジメント経験
●海外駐在経験
想定年収
900万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部監査※東証プライム上場企業/長期就業できる安定基盤!
仕事内容
・内部監査業務
・監査等委員補助人業務
・子会社を含む部門監査
・内部統制監査
・リスク、コンプライアンス等の実施
【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】※下記いずれかのご経験
・財務会計
・経営企画
・内部監査
・監査役
・内部統制
【歓迎】
・会計/財務知識: 会計基準、財務諸表分析、内部統制に関する深い知識と実務経験。
・監査スキル: 内部監査基準に基づいた監査の実施経験、リスク評価、監査計画策定、監査報告書作成能力。
・法規制知識: 会社法、商法、金融商品取引法など、関連法規に関する知識と法改正への対応力。
・内部統制システム構築経験: 内部統制システムの構築、運用、評価経験。
想定年収
500万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査/大和証券グループ/転勤無/裁量持って事業全般監査に携われる!/REITファンドの資産運用会社(AM)で年収水準も高◎
仕事内容
<業務内容>
REIT運用会社・不動産運用会社にて、金融商品取引業務及び不動産関連業務の内部監査を行って頂きます。

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須要件>※いづれか必須
・内部監査のご経験
・監査法人等にて外部監査のご経験
・金融業界にて経営企画・リスクマネジメント業務・コンプライアンス業務のいづれかのご経験をお持ちの方

<歓迎要件>
①不動産投資運用業または金融業での内部監査or外部監査業務
②CIA(公認内部監査人)資格保有

<求める人物像>
・経営に関心のある方
・相手や状況に応じ柔軟性をもってコミュニケーションを行える方
想定年収
800万円 ~ 1,500万円
ポジション
【内部監査・内部統制評価】◆水素事業部門/週2日程度在宅勤務/P5007
仕事内容
水素事業部門の内部監査業務・内部統制評価業務をご担当いただきます。
(1)新組織(水素)における内部統制構築業務
・業務プロセス整理
・規定、マニュアル等作成
・各組織への教育・周知
・他カンパニーとの調整
(2)構築後は内部統制監査業務・内部統制評価業務
・水素事業部門の腐敗・不正防止の観点からの監査
・荏原本体を含む個別テーマ毎の観点からの監査
・内部監査実施後の関係部署への改善提案やそのフォローアップ・伴走
・J-SOX対応(その他業務プロセス評価)
(3)その他、企画業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
□必須要件
・新しい事に挑戦でき、仕事の範囲を自分で限定せずに能動的に働ける方
・内部監査部門の実務経験または内部統制部門の実務経験
・J-SOX対応の知識・経験

□歓迎要件
・会計知識
・CIA、CISA、CFE等の資格保持者・勉強中の方

□求める人物像
・前向きな思考で物事を柔軟に捉えて、向上心が高く、仲間を大切に楽しく仕事ができる方
・行動力が高く、論理的な思考力を持ち、課題に面した時に素早く動けることと課題の本質を考え対策を考えることができる方
・他事業所、他部門、荏原のコーポレート部門の多くの社員との協力も不可欠なため、コミュニケーション能力が高い方

□使用アプリケーション・資格
・Word、Excel、PowerPoint(資料作成、データ分析)
・Google系システム(メール、カレンダー、ドライブ、スプレッドシート、ドキュメント、スライド等)
・Zoom、Meet
※使用経験は必須ではありません

□語学 ※TOEICスコアに限定せず、同等の語学力があれば歓迎します。
TOEIC500点以上を歓迎するが選考では不問
業務での英語使用…メール【まれにある】/資料・文書読解【まれにある】/電話会議・商談【殆どない】/駐在【全くない】
なし
想定年収
440万円 ~ 670万円
ポジション
監査等委員会補佐【リモート/フレックスプライム上場/商用車とディーゼルエンジンの世界的企業】
仕事内容
・監査等委員会等の事務局機能、議事録等の作成、監査の事前準備、監査の同行と監査報告書作成補助等を担当する。
・コミュニケーションスキル、専門知識等を活用し、円滑な監査等委員会運営を実現する。
・GLに不測の事態が生じた場合は、GL業務の代行を行う。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【求める経験】
・グローバル企業、内部統制関連部署(財務管理/リスク管理/法務/人事等)でのマネジメント若しくは主担当の経験(最低2年間)
<尚可>
・取締役会事務局や海外駐在の経験

【求めるスキル】
・会社法/金融商品取引法/財務諸表規則に対応可能なレベルの知識
・被監査部署(含、連結対象会社)との連絡・調整スキル 
<尚可>
・上記以外の内部統制関連法の基礎レベルの知識
・公認会計士資格
想定年収
750万円 ~ 900万円
ポジション
東京/監査部(正社員 システム監査)◆1947年設立の独立系プライム上場商社/福利厚生充実
仕事内容
同社および国内外グループ会社を対象にした情報システムに関する監査

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
■論理的な思考力、コミュニケーション能力があり、以下のいずれかの業務経験(5年超目安)のある方
  ・システムに関わる内部統制(J-SOX)監査
  ・情報セキュリティ監査
  ・システム監査
  ・情報システムの開発/運用/保守など

【歓迎条件】
■以下のいずれかの資格を有されている方
  ・システム監査技術者
  ・CSA(公認システム監査人)
  ・CISA(公認情報システム監査人)
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
東京/監査部(正社員)◆1947年設立の独立系プライム上場商社/福利厚生充実
仕事内容
同社および国内外グループ会社を対象にした
・内部監査業務(網羅的監査、テーマ監査・モニタリング、特命監査等)
・J-Sox対応内部統制・有効性評価(整備・運用評価)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・上場企業における管理部門での経験(5年以上目安)
 ※管理部門:経理、財務、法務、貿易管理、情報システム、内部監査部門等
・簿記2級程度の知識(資格は不問)
・監査専門職への強い関心を持ち、成長意欲のある方(監査実務経験不問)

【歓迎条件】
・監査資格(CIA、内部監査士等)を取得、もしくは1年以内の取得を目指されている方
・英語力(海外拠点の監査実施に対応出来る程度)
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
【丸の内勤務】内部監査 スタッフ/不動産業界最大手/キャリアアップ◎
仕事内容
内部統制評価手続きまたは業務監査を行っていただきます。
単なるモニタリングに終わらず、コンサルティング機能を担うことを目的としており
オープンハウスグループ全体の経営目標の効果的な達成に貢献できます。

【具体的には】
・内部統制:特定の子会社を除く主要子会社の内部統制の評価業務
(全社統制・業務処理統制・決算財務報告プロセス・IT統制)
・業務監査:特定の子会社を除くすべての拠点の基本的管理態勢に関する監査、業務を指定してのテーマ監査(組織横断的な監査)の実施
※宿泊を伴う出張が含まれます(名古屋・大阪・福岡等)

【変更の範囲】当社グループの業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査にご興味をお持ちの方
・基本的なPCスキル

【歓迎】
・事業会社、監査法人、不動産会社での内部監査に関する実務経験
・経理業務経験3年以上
・J-SOX内部統制の実務経験
・品質管理/改善等のプロジェクト経験
・宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験

【求める人材像】
・課題解決に向けて自発的に活動できる方
・論理的な思考ができる方
・組織のチームワークを重んじる方
・被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方
・柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方
想定年収
468万円 ~ 650万円
ポジション
ビジネスリスクサービス(シニアアソシエイト)
仕事内容
■グループガバナンス支援チーム
・クロスボーダー比率80%
・ガバナンス・内部統制関連PMI
・現地往査による課題抽出、改善提案
・地域統括会社の設立、機能強化支援
・リスクマネジメント体制構築・実行支援
・海外子会社不正リスク診断
・海外事業モニタリング体制の構築・運用支援
■海外内部統制関連チーム
・クロスボーダー比率100%
・決算・財務報告に関わる内部統制の構築/評価
・業務プロセスに関わる内部統制の構築/評価
・全社統制
■国内外内部監査関連サービスチーム
・内部監査のアウトソーシング、コソーシング
・内部監査体制構築支援
■日系企業の海外子会社、外資系企業、外資系企業の日本子会社に向けた下記サービスを提供
・海外子会社向け内部監査のアウトソーシング、コソーシング
・グローバル内部監査体制構築/強化支援
・海外拠点往査による課題抽出

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
下記いずれかのご経験が必須となります
・内部監査、内部統制やガバナンスに関する業務
・海外への事業進出、海外M&A・PMI
・海外駐在または海外事業の管理
・監査法人での監査業務※目安3年以上

<歓迎要件>
・公認会計士、USCPA、公認内部監査人
・PowerPoint等を用いたプレゼンテーション資料の作成
・ビジネスレベルの英語(TOEIC L&R 800点相当)

想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
アドバイザリーオープンポジション【ご希望の部門をお選びください】リモート中心/平均残業20時間/カジュアル面談応相談
仕事内容
~下記からご選択いただけます~

◆M&Aアドバイザリー
・ファイナンシャルアドバイザリー
・デューデリジェンス
・バリュエーション(価値算定)、各種オプション評価、取得価額配分評価
・統合支援(Post Merger Integration:PMI)サービス
・株式譲渡契約書 (SPA) 作成支援
・財務モデリング / データアナリティクス
・減損テストサポート

◆ビジネスリスクサービス
・ガバナンス支援/リスクマネジメント支援
・経営企画/経営管理ハンズオン支援
・内部統制支援
・内部監査支援

◆IT&オペレーションズ
・DX 支援
・ITデューデリジェンス
・IT PMI 支援
・シェアードサービス構築
・グローバル IT 支援
・IT内部統制構築・評価支援
・サイバーセキュリティ対策支援
・SOC保証報告書取得支援

◆IPO アドバイザリー/会計 アドバイザリー
・クイックレビュー
・課題解決支援サービス
・クラウドシステム導入支援サービス
・申請書類作成支援
・事業計画作成支援
・会計基準対応支援
・国際財務報告基準(IFRS) 対応サービス
・会計/監査基準等改正対応サービス
・原価計算制度構築支援サービス
・経理実務支援/決算早期化支援

◆フォレンジック& サイバー
・不正調査・危機対応支援・デジタル・フォレンジック・不正予防支援・再発防止支援・不正の早期発見支援・FCPADD・サイバーセキュリティ対策支援・紛争解決アドバイザリー

◆サステナビリティ アドバイザリー
・サステナビリティ情報開示支援・ESG 評点向上のための開示対応支援・マテリアリティ(重要課題)の分析及び特定・欧州企業サステナビリティ報告指令(CSRD)対応支援・サステナビリティ報告に関する 内部統制整備と内部監査支援業務

◆中国ビジネス
・現地法人の組織改編・現地法人の運営支援・M&A支援
・中国現地における組織再編・撤退サポート・現地法人のヘルスチェック/モニタリング・日本会計税務に関する月次顧問/秘書/記帳代行/出納・中国企業の買収、中国企業への持分譲渡に関する会計税務・中国企業の日本進出支援・日本進出後支援
・富裕層向けサービス・中国会計税務に関する月次顧問/グループ間取引コンサルティング・進出スキーム構築支援・日本での会社設立・海外資産信託スキーム構築支援・ファミリーオフィス支援

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
公認会計士、USCPA 、会計系コンサル経験をお持ちの方
英語スキル、アドバイザリースキル、事業会社経理・財務経験をお持ちの方尚可

上記該当しない方でも幅広く検討しますので、まずはご相談ください。
想定年収
500万円 ~ 1,200万円

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( 219263)
ポジション
仕事内容
ご経験やご志向に応じて下記の業務をお任せします。

【具体的な業務】
<業務監査>
・リスクベースによる内部監査の計画策定および実施等
・法令遵守および規程、マニュアル類等の整備ならびに運用確認
・業務の有効性・効率性の確認および助言
・代表取締役及び取締役会への監査結果報告

<J-SOX監査>
・内部統制評価の計画立案、実施
・監査法人との協議及びコミュニケーション
・内部統制報告書の作成、プロセスの統制文書化支援および助言
・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー対応

<業法監査>
貸金業および割賦販売法に基づく内部監査計画の策定および実施等

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
想定年収

( 218999)
ポジション
仕事内容
■グループ各社の内部監査をお願いします。

■監査役の補助業務についてもお願いすることがあります。
・個別内部監査計画書作成、予備調査
・拠点往査、関係者へのインタビュー
・内部監査調書、報告書作成
・被監査部門への結果報告、改善策確認
・社長、監査役等への結果報告
・フォローアップ監査

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
想定年収

( 218213)
ポジション
仕事内容
内部統制システムの構築・整備・運用評価、各営業部門資料の取り纏め、社内や伊藤忠商事などからの各種問合わせ対応、内部統制意識の社内(子会社含む)啓蒙活動。

具体的には、内部統制の評価範囲・リスクの分析検討、内部統制関連文書(内部統制・決算財務報告プロセス体制・IT全般統制・各種運用状況評価結果等)を整備し運用評価等の業務を行って頂きます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
想定年収

( 205392)
ポジション
仕事内容
内部監査・内部統制に関する業務を行っていただきます。社内の組織やグループ会社を往査して、遵守すべき法令や社内規定に則り業務を行っているかの確認。また、内部統制の仕組みを有効に機能させるための業務支援、内部統制報告書を発行するための評価作業など。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
想定年収

( 217211)
ポジション
仕事内容
【お任せしたい業務内容】
J-SOX対応を中心とした内部統制業務全般をお任せします。企業の成長と将来の上場を見据え、関連規程の整備や運用の改善、IPO準備に関連する業務など、これまでのご経験を活かし、実務担当者としてご活躍いただくことを期待しています。

◆内部統制(J-SOX)文書化及び評価業務:
・3点セット(業務フロー図、業務記述書、RCM)の作成、更新(主担当レベル)
・整備状況評価(ウォークスルー)の実施と調書作成
・運用状況評価 (運用テスト)の計画立案サポート、実施、調書作成
・評価結果に基づく不備事項の識別、改善策の提案および進捗管理

◆IT統制(ITGC/ITAC)関連業務のサポート:
・IT全般統制(ITGC) およびIT業務処理統制(ITAC)に関する評価実務の担当・サポート
・情報システム部門や関連部署との連携、ヒアリング実施

◆内部統制体制の運用・改善:
・内部統制に関する規程・マニュアルの整備、改訂サポート
・「従業員への内部統制に関する教育・啓発活動の補助
・監査法人、外部専門家との連携サポート(監査資料準備など)
・IPO準備に伴う、内部統制関連資料の作成サポート

【変更の範囲】当社の定める業務
勤務地
想定年収

( 218186)
ポジション
仕事内容
今まさに事業改のフェーズである当社の内部監査を担って頂きます。

【具体的には】
内部監査の実施
監査結果報告書の作成
フォローアップ監査等

※詳細は選考の過程でご説明がございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
想定年収