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ポジション
【東京・名古屋】内部監査、リスクマネジメント担当(マネージャー候補) ◆コネクティッドサービス
仕事内容
ガバナンス推進部並びにグローバルコンプライアンスオフィスのミッションは、持続的な成⾧や中⾧期的な企業価値向上のため、不正・不祥事などの問題やリスクの発生を未然に防止するための仕組みの整備と運用を推進し、トヨタコネクティッドグループのガバナンス・内部統制の強化に貢献することです。

主な業務として、グループ内部監査やリスクマネジメントの業務全般を担当して頂きます。

【具体的な業務】
・グループ内部監査、内部統制の高度化への取り組み
・リスクマネジメント事務局として、リスクマネジメント活動の全社展開・推進
・リスクマネジメント委員会の運営・経営陣への報告
・グループのガバナンス・コンプライアンス体制強化プロジェクトへの参画など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【求める経験・スキル】
※以下いずれかのご経験をお持ちの方
・海外子会社とWeb会議、メール等で意思疎通ができる英語力(目安 TOEIC700点以上)
・監査、内部統制業務(SOX対応等)、または事業会社におけるリスクマネジメント業務のいずれかの実務経験

【あれば望ましい経験・スキル】
・管理部門 (経営企画、経理、法務、子会社管理等) や監査部門での幅広い業務経験
・本社における管理部門長、もしくは海外子会社におけるマネジメント経験

【求める人物像】
・幅広い領域について好奇心をもって取り組める方
・コミュニケーション能力が高い方
・自ら課題を見つけ、自律的・主体的に行動できる方
想定年収
580万円 ~ 1,080万円
ポジション
内部監査責任者候補 (副室長)/東証スタンダード上場/海外事業拡大を牽引するグローバル監査体制を構築
仕事内容
■国内外グループ会社の内部監査業務および内部統制(J-SOX)業務全般
 ‐年間監査計画の策定、監査実施(往査含む)、改善提案、進捗管理
 ‐J-SOX評価プロセスの計画、実施、評価、不備の改善提言
 ‐特に、タイをはじめとする海外グループ会社(現在4社)の監査は重要なミッションです。現地経理担当者や英語を話せる社員との連携のもと、現地の実態に即した監査を実施し、グループ全体のガバナンス強化に貢献いただきます。

■コンプライアンス統括業務
 ‐社内規程の整備、社員への啓蒙活動、不正対応など、全社的なコンプライアンス体制の強化を推進します。

■組織強化と後進育成
監査室の組織強化に向けて、将来の監査室長として、現室長の後任育成を担っていただきます。

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・5年以上経理の実務経験がある方
・日商簿記検定2級以上の有資格者
・内部監査業務または内部統制(J-SOX)評価業務の経験
・ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC600点以上、または業務での使用経験)
(海外監査では現地社員との英語でのコミュニケーションが必須となります。ネイティブレベルである必要はありませんが、円滑な業務遂行に必要な会話力と、資料読解力が求められます。)

【歓迎要件】
・海外駐在経験または海外グループ会社での業務経験
・監査法人での実務経験

【求める人物像】
・社内外問わず、柔軟にコミュニケーションが取れる方 
・スピーディにフットワーク軽く前向きに仕事ができる方
想定年収
700万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部監査(メンバークラス〜部下無管理職)【東証プライム市場】
仕事内容
■具体的な業務は以下の通りです。
・本社/国内外⼦会社内部監査計画の策定および実施
※J-SOX監査は通年で13拠点程度、業務監査は通年で4-5拠点程度
・業務プロセスのリスク評価と改善提案
・各部⾨への監査ヒアリングおよび監査報告書の作成
・コンプライアンスチェックおよび社内規程の整備
・内部通報制度に関する運⽤業務全般
・経営層への監査結果報告およびフォローアップ
・外部監査⼈や監査役会との連携
・企業のリスク管理および内部統制の強化

◾経験豊富な監査室⻑に加え、CEO、CFO共に若くスピード感がありますので、積極的に改善提案を受け⼊れていく⼟壌があります。また、上場企業かつ海外売上⽐率が⼤きい割には規模が⼤きすぎない(1000億円未満)ため、全世界の把握や改善も現実的であり、⾃⾝のアイデアでグローバルの監査基準を1から再構築できる⾯⽩さがあります。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
静岡県
必要な経験・能力
【必須】
■事業会社、監査法⼈でのJ-SOX監査、リスクアドバイザリーのご経験
※特にリスクアドバイザリーのご経験者は歓迎します
■ビジネスレベルの⽇本語⼒および英語⼒(グローバル本社のレポートはほぼ英語で作成されています)

【歓迎】
■内部監査⼠(CIA)、公認会計⼠(CPA)等の有資格
■グローバルに事業展開する製造業の知⾒
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査(J-SOX)/東証スタンダード/ワークライフバランス◎
仕事内容
・業務監査業務(国内外拠点)
-内部統制監査
・内部監査業務に付随する業務
-報告書の作成など

※国内外出張あり
 語学力は必要ありません。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・J-SOX監査経験者

<十分条件>
・製造業での監査経験者3年以上
・監査法人での監査経験3年以上

<求める人物像>
・円滑なコミュニケーションが取れる方。
・他人の意見を素直に受け止められる人。
・冷静な判断力がある人。
・責任感が強い方
・業務に粘り強く取り組める方
・自己研鑽に積極的な方
・公正不偏の業務意識を持てる方
想定年収
620万円 ~ 730万円
ポジション
内部監査リーダー候補※国内大手グループ企業/残業月10h程度/リモートワーク可◎
仕事内容
■以下の業務をお任せいたします。

- ビジネスおよび組織の監査
- J-SOX評価
- 企業監査
- セキュリティ監査(ISMSなど)
- 会計ガバナンスに関する監査業務およびプロジェクト
-内部告発対応、不正調査等

※補足:
配属先は経験・適性を考慮し選考の上決定します。配属される部署により業務内容が異なる場合があります。また支店への出張の可能性もございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
①ビジネスレベルの日本語
②以下のいずれかの経験が必要です
- 監査法人における財務諸表監査
- 企業における内部監査
- J-SOX法内部統制評価業務
-内部統制に関するコンサルティング業務
-情報セキュリティー

【歓迎要件】
- CPA、CIA、CISA などの内部監査に関連する資格
- 上場企業での経理・決算業務の経験(3年以上)
- 上場企業での内部監査経験(最低3年)
-上場企業における財務諸表監査の担当経験
- アプリケーションまたはネットワークエンジニアとしての経験(ITおよびコンプライアンス部門のみ)
- 企業における不正調査や内部告発の経験
- ビジネスレベルの英語スキル。

※入社時のTOEICスコアは問いませんが、入社後2年以内にTOEICスコア800以上の取得を目指していただきます(未達の場合は減給となります。)
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部統制(J-SOX評価)※リモート可・フレックス制/年休126日
仕事内容
・内部統制評価の実施(国内・海外出張あり)
・内部統制の文書化/助言
・業務監査の実施(国内・海外出張あり。主として会計監査を行って頂くが、業務監査全体の取り纏めも頂く予定)
・検出事項や発生した不祥事に関連する内部統制の改善状況の検証
・データを活用した、効果的・効率的な手法の導入
・ガバナンスに関する意識向上のための教育(国内・海外)

◆職務内容変更の範囲:会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・監査法人又は事業会社において、事業会社のJ-SOX評価に3年以上従事した経験のある方
・出張対応可能な方

<歓迎>
①海外に子会社を有する会社の監査又はJ-SOX評価を行った経験
②システム監査に関与した経験があれば、更に望ましい
③IFRS適用会社に対する経理・監査経験があれば、更に望ましい
④内部統制を文書化を実施・支援した経験があれば、更に望ましい
⑤コンサルティング業務に従事した経験があれば、更に望ましい
⑥TOEIC700点以上であれば、更に望ましい
想定年収
960万円 ~ 1,180万円
ポジション
内部監査◆リモートワーク率高・フルフレックス有、福利厚生が整っており長期就業可能な企業です!
仕事内容
・内部監査プログラムの計画・実施とマネジメントへの結果報告
・年間内部監査計画策定のための監査インテリジェンス活動(ビジネス情報の収集・分析、リスク評価等)と内部監査テーマ候補の特定
・マネジメントへのコンサルテーションと改善提案
・品質のアシュアランスと改善のプログラム(QAIP)の強化やベストプラクティスの導入を含む内部監査機能・プロセスの高度化の取組への貢献

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・3年以上の内部監査の実務経験
・ライフサイエンスや製造業を対象とした内部監査を主導した経験
・ITシステム、サイバーセキュリティやDXを対象とした内部監査をリードした経験
・ビジネスレベルの英語力(TOEIC 730点以上)

【歓迎要件】
・SAPのデータを利用した内部監査用のデータ分析構築・運用経験
・公認内部監査人(CIA)
・内部監査およびガバナンス・リスク管理・内部統制に関する十分な知識
・内部監査人に必要な優れたソフトスキル(オーラルとライティングでのコミュニケーション能力、論理的・批判的思考力、分析力、チームワーク力など)
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
【会計コンサルタント】ワークライフバランス◎(フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします!
仕事内容
■J-SOX支援業務
■内部監査支援業務
■企業のガバナンスに関するコンサルティング業務
■その他LPS決算支援/DD/開示支援等の会計コンサルティング業務

★ J-SOX支援業務の案件の進め方(イメージ) ★
パートナー+マネージャー又はシニアスタッフ1名+スタッフ2~3名のチームで案件を進めていきます。
クライアントへの常駐はしません。
公認会計士が案件の現場責任者となり、スタッフへのJ-SOX評価業務の指示や成果物レビューをして全体管理を行い、また、クライアントからの相談対応や課題解決を行います。
担当社数は、5~10社の予定です。
クライアント属性は上場企業8割、IPO準備会社2割です。
クライアントによっては、税務サービスのニーズも発生しますので、興味ある方は+αで挑戦・関与することが可能です。
※その方の経験・希望・能力に応じてお任せする業務を決定いたします。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■共通
《推奨資格》下記いずれかをお持ちの方
・公認会計士
・公認会計士試験合格者
・公認内部監査人
・公認情報システム
・USCPA

■シニアスタッフ
《推奨経験》下記いずれかを満たす方
・監査法人でのJ-SOX監査担当の経験
・監査法人2~5年
・事業会社での内部監査・J-SOX業務経験
・IT統制監査経験があると尚可

■マネージャー
《必須経験》下記いずれかを満たす方
・監査法人でのJ-SOX監査主任の経験(監査法人5~10年)
・監査法人以外でのコンサルティング経験または事業会社での内部監査・J-SOX経験(5~10年)
・IT統制監査経験があると尚可
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
【未経験歓迎】内部監査※プライム上場
仕事内容
・事業所の各種内部監査、監査報告書の作成、報告会等の実施
(業務、J-SOX、法令遵守、固定資産管理等の分野の監査)
・監査結果に基づく監査等委員、監査法人との対話、意見調整
・監査や評価結果を踏まえての被監査部門に対するフォローアップの実施
・監査等委員会、及び経営層向け報告資料の作成
・各種情報収集とリスク分析、それに基づいた監査、行動計画の策定
・コンプライアンス窓口

※監査実施のための国内への出張をしていただくこともあります。(国内20か所)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
※下記いずれかに該当される方。
・管理部門系職種のご経験があり、内部監査へのキャリアを希望される方
・監査法人でのご経験を有する方
・内部監査実務をお持ちの方
上記いずれかと
・文書、資料作成に必要なパソコンスキル(中級レベル以上)
想定年収
540万円 ~ 642万円
ポジション
コーポレート職 (リスクマネジメント・危機管理):東京
仕事内容
【組織のミッション】
リスクを合理的に管理し、リスクの顕在化により損失が発生した場合でも、その損失を自社の許容範囲に収めることにより、企業価値の毀損を最小限に抑え、その後の「企業の存続」と「持続的な発展」を確かなものにする役割を担います。

【具体的な業務内容】
■BCP/BCM推進業務(リスク評価・管理、規程類の作成・維持・改善、教育・指導等)
■危機対策本部運営

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
■全社的なリスク評価及びマネジメント、危機対策本部事務局に関する業務の経験

<歓迎>
■グループガバナンスや内部統制の業務経験
■外部開示書類(有価証券報告書、コーポレートガババンス報告書、統合報告書等)の作成業務経験
■英語力: TOEIC 600点以上
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査室・内部統制担当※/東証プライム上場/リモートワーク可能
仕事内容
■内部統制(J-SOX法)に関する業務
・リスクアセスメント
・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制(ITAC含む)、IT全般統制、ロールフォワード評価
・課題の抽出および改善提案

■内部監査
・年間監査計画の策定
・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)
・監査報告書の作成、経営者報告
・フォローアップ監査の実施

■その他、内部監査およびガバナンス強化に関する業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
以下の経験を有する方
・内部統制評価(J-SOX)、内部監査のご経験(3年以上)
・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫してご経験のある方
・IT全般統制評価のご経験(スクラッチ開発)

【歓迎要件】
・ISMSもしくはISO27001の導入、運用経験
・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格をお持ちの方。
・一般レベルの会計知識をお持ちの方(目安:経理担当部門と会話出来る程度)

【求める人物像】
・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方
・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
想定年収
750万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部統制(管理職候補)◆2つの事業を展開(技術商社、化学メーカー)する東証プライム上場企業◆リモートワーク・時差出勤有◆業績好調◎
仕事内容
・JSOXグループのマネジメント、室長の補佐
・関連部署、あずさ監査法人、取締役監査等委員会、内部監査グループとの連携
・東証プライム上場企業として「内部統制報告書」の作成に直接携わっていただきます。

※変更の範囲:会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・JSOX(内部統制報告制度)対応、経理業務、内部監査業務のいずれかのご経験
・数名以上の組織のマネジメントのご経験
想定年収
650万円 ~ 950万円
ポジション
監査部 内部監査 ※東証プライム上場、水産業界大手/自社及び国内外のグループ会社の内部監査/ワークライフバランス◎
仕事内容
監査課にて、当社内および国内外のグループ会社の内部監査業務をお任せ致します。
※ご意向によっては海外監査にも携われます。

■当社が保有するグループ会社約40社の監査対応。
経営報告用の監査報告書の作成:往査先にて、インタビュー/実査/棚卸/書類閲覧等を通じて、指摘/提案を行い作成。
■監査体制の強化/グループ会社監査フローの構築/運用改善のスキーム構築
※監査拠点数:8割国内、2割海外。中長期的に海外を増やしていく方針です。

<監査課配属後のキャリア例>
内部監査の専門性と経験を活かして、ガバナンス強化に向けた中期経営計画策定における他部署との協働プロジェクトメンバーとして課題に取り組むなど、幅広く活躍頂けるチャンスがあります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・上場会社での内部監査経験者。監査法人、コンサル業界出身者も応募可能です。

<歓迎>
・食品業界、製造業の経験者。
・ビジネス英語。目安TOEIC600~700点。英語力が無い場合でも習得意欲があれば応募可能です。
・海外子会社管理の実務経験。

<必要スキル>
・監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動けるスキル
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査※医食住×IoT・AIビジネス企業/月平均残業20時間程度/リモート週1日程度可能
仕事内容
◆下記業務についてお任せします。

経営監査室の業務に関わる、主に以下の業務
・トプコングループ全体、及び各事業領域、部門別のリスクアセスメントに関わる業務
・監査計画(年度及び中長期の監査実施計画、資源計画等)の立案に関わる業務
・個別監査に関わる業務(国内外の各部門、子会社に関する個別監査計画立案、監査の実施、監査報告、改善状況のフォローアップなど)
・経営監査室の業務運営に関わる業務(より効果的で効率的な監査の為の戦略企画、グローバルな監査体制の企画運営、監査品質向上施策の立案、監査規程・手続の立案、監査手法や監査技術の企画開発、内部通報制度等の制度設計と運用、社内セカンドライン等社内関係各部との連携と調整等)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・社会人経験10年以上(シニア層歓迎)
        +
・下記いずれかの業務経験(1年以上)※業種不問
・監査部門、リスクコンプライアンス部門、審査部門、管理部門のご経験
・子会社管理、資産管理、品質管理、サプライチェーンマネジメント、製造管理、ITセキュリティ企画管理のご経験

《資格など》
・ビジネスに支障ない英語力必須(TOIEC800点、英検準一級以上、又は海外赴任経験)
・公認内部監査人(CIA 含む試験合格済み未登録者)、内部監査士 取得者が望ましい
 公認会計士(日本、米国CPA、その他CPA)、税理士、中小企業診断士、MBA 等歓迎
※すべてを満たすことを求めるものではありません
想定年収
700万円 ~ 1,100万円
ポジション
【内部統制(J-SOX)整備・評価】※上場グローバルメーカー/大手食品企業/リモート/フルフレックス
仕事内容
・財務報告に関わる内部統制(J-SOX)の対象範囲拡大(海外含む)に伴う、統制と3文書(業務フロー/業務記述書/RCM)の整備
・財務報告に関わる内部統制(J-SOX)による、業務の有効性・効率性の評価
・監査を通じた課題発見と適切なアドバイスで、リスク低減に貢献。

・J-SOXの評価対応に関わる業務:統制整備、3文書の確認、全社統制/IT全般統制/決算プロセス/業務プロセス統制の整備評価、運用評価、等年間を通じて各種評価業務の準備および対応
①監査計画立案や、各種評価業務の事前準備や評価対応
②各評価の調書作成、証跡資料の入手、評価、報告書作成および監査法人との監査対応
③事業所往査(事業所の場所により、日帰り、宿泊出張。現地往査またはリモートでの実施の場合もあり)
④各事業所、また監査法人や監査役との協議、調整等

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・J-SOX監査の経験、または、内部統制構築経験

【必要な能力】
・経理や会計に関する知識
・J-SOX監査に関する知識
・コミュニケーション能力(グループ内他部門や監査法人等)

【歓迎要件】
・海外のJ-SOX監査の経験、または、内部統制構築経験
・内部統制、内部監査業務経験3年以上
・経理経験3年以上
・食品会社での経験
・メーカーの現場(営業、生産など)での仕事を経験、もしくは理解している
・ITに関する知識(会計システム、生産管理システム、等)
・簿記
・CIA(公認内部監査人)
・CISA(システム監査人)

【求める人物像】
・食に関する興味関心が高い人
・当社の経営理念に共感できる人
・手を動かす実務型タイプ
・コミュニケーション能力
・倫理観、公平性や客観性を持っている人
想定年収
576万円 ~ 976万円
ポジション
監査室長※新設ポジション/フレックス・リモート週3回程度有◎/手厚い福利厚生・残業月平均20h程度
仕事内容
以下の業務をお任せいたします。
・優先順位を付けたリスクアプローチによる監査計画の策定・実施
・期待に応える監査の実現(監査の信頼性の確保、保証(アシュアランス)から助言(コンサルティング)活動へ)
・J-SOX評価業務対応
・取締役会、監査法人との連携
・子会社(国内…秋田県、海外…中国、タイ、ベトナム)の監査役としての監査業務
・社内関係部署との調整・教育・啓発活動の企画・実施

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
次の事項を全て満たす方
●会計・監査の専門知識(公認会計士資格や内部監査関連資格があると有利)
●J-SOX評価および内部監査の実務経験(目安:5年以上)、もしくは監査法人における監査業務経験(目安:5年以上)
●監査部門におけるマネジメント職、またはそれに準ずる職位での実務経験(目安:2年以上)
●Word、Excel、PPTなどが使用可能なこと(マクロ等高度な知識は不要)

【歓迎条件】
●日系企業の電子・電気・機械系製造業での監査経験、海外拠点の内部監査業務の経験(尚可)
●ビジネスレベルの英語力(尚可):会議や対面での会話が可能な程度

CIA(公認内部監査人)資格やCPA(公認会計士)資格をお持ちの方を歓迎いたします。

【求める人物像】
監査の実務経験だけでなく、他部門とのコミュニケーション能力も高く、強いリーダーシップを発揮していける方
想定年収
1,200万円 ~ 1,500万円
ポジション
内部監査(管理職)◆新設ポジション/東京の食文化を世界に発信する外食カンパニー/IPO準備企業
仕事内容
・J-SOX体制整備・運用
・内部監査スケジュールの策定
・経営陣、監査法人、監査役との連携
・リスクコンプライアンス委員会との連携
※ゆくゆくは、海外展開にかかる管理体制の構築補助業務にも携わっていただきたいと考えています。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・日本各地の店舗往査に対応できる方
かつ、下記いずれかに該当する方
・J-SOX対応を含む内部監査業務の経験者
・IPO審査対応、IPO準備会社でのバックオフィス業務経験者
・会計士資格保有または監査法人での勤務経験者

【歓迎】
・小売飲食業での業務経験
・英語でのコミュニケーション能力(※)
※海外店舗展開の可能性があるため

【求める人物像】
・自ら手を動かしてゼロから内部監査・J-SOXの実施体制を構築できる方
・経営陣や関連部署等と進んでコミュニケーションをとれる方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査/シニア歓迎!
仕事内容
今後新たにデータセンター事業を展開し、成過程にある当社において、下記業務詳細のような内部監査、および内部統制評価業務をお任せします。

・各社規定の制定、直し改定
・内部監査報告書(調書)の作成
・業務プロセス統制評価3点セットの策定、直し改定
・各種制定、改善・直し指、確認
・各社最低各1回/年の内部監査
・内部統制評価業務
→全社的内部統制評価 ・決算財務プロセス統制評価 ・決算財務プロセス評価(個別観点)・業務プロセス統制評価 ・IT統制評価

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査の実務経験を5年以上お持ちの方

【求める人物像】
・CIA取得者
・丁寧なコミュニケーションをとれる方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
【内部監査】※東証プライム上場/国内トップクラスメーカー
仕事内容
・内部監査の構築
・事業部門のリスク評価(リスク評価の実施、課題点や問題点の抽出と優先順位づけ)
・リスク分析に基づく監査計画立案(監査目標設定、年間予定策定)
・監査業務(予備調査、目標や手順の策定、監査の実施、改善指導、報告書作成)
・社内教育と啓蒙活動 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査のご経験をお持ちの方
・事業会社、監査法人にてJSOXの対応経験のある方
想定年収
610万円 ~ 660万円
ポジション
経営管理部長候補/ホワイト企業アワード 最優秀賞受賞/週2~3リモート可
仕事内容
◆仕事の内容
社風として、それぞれがプロフェッショナルとして当事者意識を持って動くだけでなく、横(部署間含む)の連携や縦(マネジメントライン)の関係といったコミュニケーション力をとても重視しており、縦割りやタコツボ化は嫌う傾向があります。
部署の垣根なく幅広く活躍したい、経験する領域を更に拡げたい、上が詰まっているので裁量のある会社に行って活躍したい、という方にはフィットすると思います。
また、管理部門の知見を活かした経営の意思決定への積極的な関与を求めており、経営の意思決定に関わりたい方にはやりがいを持てるポジションになると思います。

お任せしたい業務の想定としては、管理の側面から経営の意思決定に関わり、会社の成長に寄与することを最重要目的として、財務経理、法務、総務、労務など定常的な業務から、必要に応じて事業成長に必要な資金調達、IPOをにらんだ管理体制の準備や非常時の危機管理対応といった非定常的な業務も幅広く管理系業務に取り組んで頂く予定です。

◆具体的には
①予算策定
②株主総会の運営、議事録作成、登記事務、株式事務
③決算業務(月次・年次決算レビュー、監査法人対応、開示書類作成、税務対応)
④内部統制、内部監査に係る諸手続きの構築及び運用
⑤会社の諸規程の整備、運用
⑥契約書、利用規約、プライバシーポリシーの改定内容チェック(法務担当と連携)
⑦その他都度発生する非定常業務の対応(IPOに係る諸手続き、移転、危機管理対応など)

【業務内容の変更範囲】
雇入れ直後:経営管理に関する業務(関連業務も含む)
変更の範囲:会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・経営管理部門全体(経理、法務、労務)を責任者(経営管理部長相当)として仕事をしたご経験
・経理実務経験
・マネジメント経験

【歓迎要件】
・上場会社での開示又は決算経験
・人のマネジメントで苦労されたご経験
・IPOの準備経験

【求める人物像】
・上が詰まっていて、新しい環境で責任を持って勝負してみたい方
・ベンチャーのスピード感が好きで、日々の変化や新たな業務を恐れず楽しめる方
・他職種への理解ができ、柔軟に物事を捉えられる方
・事業や組織を成長させることが好きな方
・困難に取り組み成長することが好きな方
・ホワイトプラスのバリュー(※)に共感いただける方
1. のびしろで戦う(White Space)
2. 心遣いで仲間を笑顔にする(All Happy)
3. 気づいたらすぐ行動(From You)
※ https://www.wh-plus.co.jp/vision/#value
想定年収
600万円 ~ 1,000万円

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新着求人

( 219263)
ポジション
仕事内容
ご経験やご志向に応じて下記の業務をお任せします。

【具体的な業務】
<業務監査>
・リスクベースによる内部監査の計画策定および実施等
・法令遵守および規程、マニュアル類等の整備ならびに運用確認
・業務の有効性・効率性の確認および助言
・代表取締役及び取締役会への監査結果報告

<J-SOX監査>
・内部統制評価の計画立案、実施
・監査法人との協議及びコミュニケーション
・内部統制報告書の作成、プロセスの統制文書化支援および助言
・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー対応

<業法監査>
貸金業および割賦販売法に基づく内部監査計画の策定および実施等

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
想定年収

( 218999)
ポジション
仕事内容
■グループ各社の内部監査をお願いします。

■監査役の補助業務についてもお願いすることがあります。
・個別内部監査計画書作成、予備調査
・拠点往査、関係者へのインタビュー
・内部監査調書、報告書作成
・被監査部門への結果報告、改善策確認
・社長、監査役等への結果報告
・フォローアップ監査

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
想定年収

( 218213)
ポジション
仕事内容
内部統制システムの構築・整備・運用評価、各営業部門資料の取り纏め、社内や伊藤忠商事などからの各種問合わせ対応、内部統制意識の社内(子会社含む)啓蒙活動。

具体的には、内部統制の評価範囲・リスクの分析検討、内部統制関連文書(内部統制・決算財務報告プロセス体制・IT全般統制・各種運用状況評価結果等)を整備し運用評価等の業務を行って頂きます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
想定年収

( 205392)
ポジション
仕事内容
内部監査・内部統制に関する業務を行っていただきます。社内の組織やグループ会社を往査して、遵守すべき法令や社内規定に則り業務を行っているかの確認。また、内部統制の仕組みを有効に機能させるための業務支援、内部統制報告書を発行するための評価作業など。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
想定年収

( 217211)
ポジション
仕事内容
【お任せしたい業務内容】
J-SOX対応を中心とした内部統制業務全般をお任せします。企業の成長と将来の上場を見据え、関連規程の整備や運用の改善、IPO準備に関連する業務など、これまでのご経験を活かし、実務担当者としてご活躍いただくことを期待しています。

◆内部統制(J-SOX)文書化及び評価業務:
・3点セット(業務フロー図、業務記述書、RCM)の作成、更新(主担当レベル)
・整備状況評価(ウォークスルー)の実施と調書作成
・運用状況評価 (運用テスト)の計画立案サポート、実施、調書作成
・評価結果に基づく不備事項の識別、改善策の提案および進捗管理

◆IT統制(ITGC/ITAC)関連業務のサポート:
・IT全般統制(ITGC) およびIT業務処理統制(ITAC)に関する評価実務の担当・サポート
・情報システム部門や関連部署との連携、ヒアリング実施

◆内部統制体制の運用・改善:
・内部統制に関する規程・マニュアルの整備、改訂サポート
・「従業員への内部統制に関する教育・啓発活動の補助
・監査法人、外部専門家との連携サポート(監査資料準備など)
・IPO準備に伴う、内部統制関連資料の作成サポート

【変更の範囲】当社の定める業務
勤務地
想定年収

( 218186)
ポジション
仕事内容
今まさに事業改のフェーズである当社の内部監査を担って頂きます。

【具体的には】
内部監査の実施
監査結果報告書の作成
フォローアップ監査等

※詳細は選考の過程でご説明がございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
想定年収