東京都の内部監査の求人・転職情報の10ページ目

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ポジション
コーポレートマネージャー※リモート可
仕事内容
当社は地球と人類の課題解決に資するスタートアップに特化して投資・成長支援をするベンチャーキャピタルファンドです。

【業務内容】
弊社におけるコーポレート業務全般(経理を中心に、財務・法務・人事など当社の根幹となる会社機能全体)をお任せいたします。一法人としてのコーポレート業務を幅広になっていただきつつ、ファンドの係数管理や会計業務に携わっていただき、ベンチャーキャピタル運営全体に精通するプロフェッショナル職となります。

具体的な業務としては以下となります。
・コーポレート経理(決算、開示、税務など)
・コーポレート財務(予算編成・管理、財務計画、監査対応など)
・コーポレート法務、コンプライアンス、人事
・ファンド(パフォーマンス管理、ファンド決算、監査対応、行政対応、各種サポートなど)
・その他当社のパフォーマンス向上に資する業務全般(プロセス改善など)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・公認会計士、税理士資格をお持ち、もしくは資格相当の知見をお持ちの方
・管理部門マネージャークラスの実務経験(3年以上)
・財務・経理の実務経験(3年以上)

【尚可】
・幅広くミドルバックを統括した経験をお持ちの方
・ベンチャーキャピタル、金融機関での勤務経験をお持ちの方
・シード期、アーリー期のスタートアップ企業でのCFO経験をお持ちの方
・ビジネスレベルでの英語力をお持ちの方

【成長志向】
当社では、自己成長への意欲が高く、知的好奇心に満ち溢れ、人間としてもプロフェッショナルとしても学び成長したいという方を歓迎します。継続的な学習と成長への意欲をお持ちの方に最適な環境を提供しています。

【行動力】
迅速なペースで動く環境の中で、最小限の指示に基づいて自己責任と主体性を持ち、問題解決に向けた行動力を発揮できる方を求めています。責任とオーナーシップを持ち、コミットメントを持って業務に取り組める能力をお持ちの方をお待ちしています。

【仕事への情熱とコミットメント】
当社では、仕事への情熱と強い意欲を持ち、会社の成長に全面的にコミットする姿勢をお持ちの方を重視しています。仕事に対する熱意を持ち、自身の役割に誇りを持ちながら、積極的に貢献していただける方を募集しています。

それ以外、下記のような特徴も求められます。
・几帳面且つフットワーク軽く実務を遂行できる方
・結果へのコミットメントが高く、最後までやりきる方
・人の懐に飛び込み、人間関係を作れる力
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部管理担当者
仕事内容
■内部管理全般
・コンプライアンス・法令遵守体制の維持・構築に関する業務
・営業員、金融商品仲介業者(IFA)へのコンプライアンス指導、教育・研修に係る業務
・コンプライアンスに係る社内レポート、業務意マニュアル等資料作成等

【雇入れ直後】内部管理部門担当者
【変更の範囲】会社の指定する業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・内部管理責任者資格(日証協)を有すること
・証券会社の内部管理責任者実務経験のあること
・証券会社のコンプライアンスモニタリング経験
 ※最低でもモニタリングが単独で可能な経験、知識を保有
・基本的なPCスキルを有すること

■歓迎要件
・証券会社の営業経験を有すること(証券事故等で管理部門へ異動になった方を除く)
想定年収
650万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査室 主任~部長代理クラス/東証プライム上場
仕事内容
■業務監査(監査プログラム策定、監査実施、改善提案実施、監査報告作成、取締役会・監査役会への報告、改善状況フォローアップ、継続的モニタリング)
・リスクベースによる部署別監査 *、テーマ別監査について、原則としてすべての監査に室長と共に参画。
・通年でのオフサイトモニタリング実施、オンサイト監査、リスクアセスメントへの反映
■企画業務(リスクアセスメント実施、年度監査計画 策定 、業務高度化への取組み等)
・企画業務全般について室長と協同して取組む

*本社管理部門、営業部門(事業/プロダクト部、営業部店)、グループ会社:国内グループ会社(FPG信託、FPG証券、オンリーユーエア、AND ART)および海外グループ会社(アイルランド)

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・監査実務経験3年以上(金融業界全般、不動産業界、会計事務所、コンサルティング会社等のいずれかでの監査業務経験者)
・文章力があり、人の話を注意深く、かつ、素直に聞くことができ、面談メモなどで正確な記録を作成できる人

■歓迎要件
・公認内部監査人(CIA)資格、米国公認会計士(US CPA)、中小企業診断士のいずれかの資格の取得者もしくは学習中の方
・英語スキル:英語力中級以上(TOEIC(R)700点以上など)で、英文に抵抗感のない方
・PCスキル(EXCEL、WORD、Powerpoint)、ITに関する業務知識のある方

■求める人物像
・当社で働くことに高いモチベーションを持っており、主体的かつ能動的に行動ができる方
・協調性があり、対人関係構築能力・論理的思考能力・人間観察能力が高い方
・バランス感覚があり、既存の枠組みにとらわれることなく創造力を発揮できる方
想定年収
626万円 ~ 981万円
ポジション
監査業務/リモート有/東証プライム、 名証プレミア上場
仕事内容
■監査計画の立案、監査の実施
・リスクアセスメントの実施、年度計画策定
・監査毎の監査範囲の選定及び監査の実施

■監査結果の報告
・経営及び監査等委員会への報告や提言

■フォロー監査の実施
・改善策の実施状況、改善状況の確認及び経営、監査等委員会への報告
※上記内容は、業務監査、システム監査を対象としています。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
・CIA(公認内部監査人)資格、または、CISA(公認情報システム監査人)資格
・5年以上の監査経験
・基本的なOAスキル(エクセル、ワード等)
想定年収
600万円 ~ 950万円
ポジション
J-SOX評価担当<大手ハウスメーカー100%子会社/転勤無/中途入社社員も活躍できる環境です>
仕事内容
各事業の拠点や本社、子会社の業務プロセスやリスク管理体制の監査、内部統制の整備・運用状況の評価を行います。
・各統制項目の整備
・運用状況の評価

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・J-SOX制度対応の構築、評価の実務経験3年以上

【歓迎要件】
・リスク・コンプライアンスに関わる部門での実務経験
・宅地建物取引士、公認内部監査人
想定年収
472万円 ~ 658万円
ポジション
内部監査/リモート、フレックス有/東証プライム、 名証プレミア上場
仕事内容
■業務監査、テーマ監査
・リスクベースによる業務監査の実施
・着眼点を絞った、部門横断的なテーマ監査の実施
■財務報告に係る内部統制に係る監査
・内部統制評価に係る実施態勢及び実施状況の有効性の検証
■システムリスク監査
・システムリスク管理態勢の検証、他
■内部監査企画
・監査計画の策定、リスクアセスメント、規程改廃、グループ連携、情報発信、対外折衝、他

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
・内部監査業務経験がある方(業務監査、システムリスク監査、内部統制監査など)
・コミュニケーション能力が高く柔軟性があり、変化する環境に対応できる方
・リスク感覚に優れている方
・高い倫理観と情熱を持ち変革エネルギーに溢れている方

■歓迎条件
・監査に関する専門資格(CIA、CISA、CFE等)をお持ちの方
・金融機関(銀行、証券、保険等)での内部監査業務経験のある方
・内部監査企画業務の経験のある方
・実践的な英語力があれば尚可
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査部 J-SOX監査 スタッフ枠 *S
仕事内容
【予定業務】
● J-SOX評価業務(全社統制、業務プロセス統制、業務処理統制、決算財務報告プロセス統制)
●内部監査業務
※上記業務内容からご経験に合わせて業務をお任せします

【期待役割】
・J-SOX評価の推進(将来的にJ-SOX推進リーダや新規評価拠点追加PJリーダ)
・担当業務の実務遂行、監査レベル底上げ

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
●事業会社でのJ-SOX評価経験が2年以上ある方
●事業会社(特にメーカー系)での内部監査業務経験

【歓迎要件】
● J-SOX構築経験(あれば尚可)
●監査法人・コンサルティング会社でのJ-SOX評価支援業務
●公認内部監査人(CIA)
●海外勤務経験、日常またはビジネスレベルの英語力
想定年収
670万円 ~ 830万円
ポジション
内部監査アシスタント/時短勤務も相談可能※IPO準備【年間休日130日以上!/残業15時間以内/売上高の成長率140%達成のSaaS企業】
仕事内容
内部統制監査業務の補助
・監査報告書を含む各種報告書、監査書類のドラフト作成
・財務諸表に記載されている数値の検証 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
以下いずれかのご経験
・内部監査または、外部監査のご経験がある方
・コンプライアンスやリスク管理のご経験がある方

【歓迎要件】
・社内規定、ルールの作成・整備・管理
・システム監査の実務経験

【求める人物像】
・コミュニケーションを大切に業務を行える方
想定年収
360万円 ~ 450万円
ポジション
内部監査メンバー※リモート相談可能/IPO準備中
仕事内容
・当社の内部監査体制確立、監査計画立案と実行
・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援
・代表への内部監査結果報告
・内部統制(J-SOX)整備・運用状況評価
・業務フローの見直し

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須スキル】
下記いずれかを満たしている方
・上場会社もしくは上場準備企業での内部監査
・内部統制(J-SOX)の業務経験
・上場会社での法務、コンプライアンス、リスクマネジメント、
・上場会社での経理の業務経験
・監査法人での監査業務経験

【歓迎スキル】
・IT監査・IT統制の業務経験
・スタートアップ企業での業務経験
・英語環境での業務経験
・歓迎資格 公認会計士(CPA) 公認内部監査人(CIA)システム監査人(CISA)

【求める人物像】
・前向き・チームワーク・スピードを意識して誠実に業務に対応できる方
・物事を自分ごと化として考えられる方
・事業を好きになり、深く理解して、事業成長させることに関心がある方
・物事を柔軟に考え、対話を通じて事業運営現場と良好な関係を構築できる方
・数字に強い/興味を持てる方、ロジカルな思考ができる方
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査マネージャー候補※IPO準備中/売上好調
仕事内容
・当社の内部監査体制確立、監査計画立案と実行
・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援
・代表への内部監査結果報告
・内部統制(J-SOX)整備・運用状況評価
・業務フローの見直し
・メンバーマネジメント

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須スキル】
下記いずれかを満たしている方
・上場会社もしくは上場準備企業での内部監査もしくは内部統制(J-SOX)の業務経験
・上場会社での法務、コンプライアンス、リスクマネジメント、経理の業務経験
・監査法人での監査業務経験

【歓迎スキル】
・IT監査・IT統制の業務経験
・スタートアップ企業での業務経験
・英語環境での業務経験
・メンバーのマネジメント経験
・歓迎資格 公認会計士(CPA) 公認内部監査人(CIA)システム監査人(CISA)

【求める人物像】
・前向き・チームワーク・スピードを意識して誠実に業務に対応できる方
・物事を自分ごと化として考えられる方
・事業を好きになり、深く理解して、事業成長させることに関心がある方
・物事を柔軟に考え、対話を通じて事業運営現場と良好な関係を構築できる方
・数字に強い/興味を持てる方、ロジカルな思考ができる方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査担当<大手ハウスメーカー100%子会社/転勤無/中途入社社員も活躍できる環境です>
仕事内容
各事業の拠点や本社、子会社の業務プロセスやリスク管理体制の監査、内部統制の整備・運用状況の評価を行います。
・監査先への通知
・事前調査
・往査・報告書の作成
・フォローアップ

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査の実務経験3年以上

【歓迎要件】
・リスク・コンプライアンスに関わる部門での実務経験
・宅地建物取引士、公認内部監査人
想定年収
472万円 ~ 658万円
ポジション
【内部監査】日本生命G/未経験可/リモート週2日可/残業20H程度
仕事内容
・内部監査の実施に係る一連の業務
(個別監査計画の策定、検証の実施、監査報告書作成、報告・伝達、フォローアップ)
・内部監査に関する企画業務
(リスクアセスメントの実施、監査計画の策定、監査品質の改善)
・その他、品質評価やJ-SOX評価等

(変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
※以下いずれか必須
■金融機関における管理部門での業務経験(リスク管理、法務、コンプラ、経理、財務、その他企画部門等)(3年以上)
■事業会社での監査業務経験(3年以上)

【尚可条件】
■金融機関での監査業務経験または金融機関に向けた外部監査業務経験
■論理的な文章作成能力
■コミュニケーション能力
■協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力
■CIA、CISA、CPA保有者
■保険業界経験者
■経理、財務、数理、資産運用、リスク管理、システムなどの専門性保有者

【求める人物像】
■課題意識を持ち、解決に向けて行動できる方
■公正、誠実で、業務品質に責任を持つことができる方
■自発的、積極的に行動できる方
想定年収
550万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査(企画・審査)業務※在宅勤務可
仕事内容
■業務概要
損害保険事業等に関する内部監査の企画・審査業務業務
※金融サービス事業、生命保険事業(受託業務)、資産運用部門、管理部門等も含みます
<主要業務>
・内部監査の高度化推進
・内部監査に係る方針・計画・規程・体制等の整備を含む企画関連業務
・内部監査の前提となるリスク評価に係る枠組みの整備
・内部監査結果の取締役会・経営会議への報告
・内部監査の実施内容に係る審査関連業務
・金融庁が実施する金融モニタリングへの対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】下記のいずれかの経験を満たす方
・保険会社の本社部門における業務経験
・金融機関の監査部門・企画部門、当局担当部門における業務経験
・監査法人またはコンサルティングファーム等における監査関連の業務経験

【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)や公認会計士/USCPA等の資格
想定年収
750万円 ~ 1,500万円
ポジション
海外事業における監査業務※在宅勤務可
仕事内容
■業務概要
海外事業に係る内部監査、グループ・グローバル内部監査態勢の推進など
<ミッション>
・グローバル内部監査態勢高度化に向けた立案、推進
・海外拠点内部監査部門の高度化支援
・本社海外事業関連部との連携などによるグループガバナンスへの貢献
・海外事業に係る内部監査結果の経営報告 など

<主要業務>
・三井住友海上およびMS&ADグループ全体の海外事業に係る内部監査の実施(内部監査の対象:グループ海外拠点、本社関連部門)
・グローバル内部監査態勢の高度化に向けた取組方針の検討や施策の推進
・海外拠点内部監査部門との協働による、グループ・グローバルでの内部監査部門間の連携推進

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社(以下「持株会社」) 監査部 グループ・グローバル監査チームへの出向ポジションとなります。
※MS&ADグループとして本社部門を機能別に統合しており、「持株会社 監査部 グループ・グローバル監査チーム」と
「三井住友海上火災保険株式会社(以下「三井住友海上」) 内部監査部 海外部門チーム」の兼務となります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・TOEIC:720点以上
および下記のいずれかの経験を満たす方
・事業会社もしくは金融機関の内部監査部門における業務経験
・監査法人での業務経験
・コンサルティングファーム等における監査関連の業務経験
・事業会社もしくは金融機関の経営企画部等の本社部門における業務経験

【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)や公認情報システム監査人(CISA)、公認会計士/USCPA等の資格
・TOEIC:800点以上
想定年収
750万円 ~ 1,500万円
ポジション
内部監査
仕事内容
■みずほフィナンシャルグループ及びグループ会社における監査業務全般
・監査運営や監査高度化に係る企画や監査計画立案
・グローバル監査運営に係る企画立案・海外拠点リエゾン業務
・監査部門としてのリスク評価及び監査計画の立案・実施
(ガバナンス・経営戦略、市場・流動性リスク、データガバナンス・オペレーショナル・事務リスク、財務会計、コンプライアンス・コンダクト・AMLリスク、IT・システム、信用リスク等)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必要要件
・監査関連業務の従事経験のある方

■希望要件
・CIA、CISA、CFE、CAMS等の監査関連資格保有者
・語学力
想定年収
750万円 ~ 1,400万円
ポジション
内部監査(立ち上げ)※上場企業
仕事内容
・監査役から要望・指摘対応
・業務記述書の作成、更新管理
・フローチャートの作成、更新管理
・リスクコントロールマトリクスの更新管理
・一通りの経理業務を実務レベルで対応

また、下記業務スキルのある方は積極的に募集しています。
・IR資料の作成
・主幹事対応
・複数の異なるビジネスモデルの財務会計を理解し、管理する
・管理会計と財務会計の橋渡しを効率的に構築する
・決算短信の作成

【変更の範囲】なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須スキル
・事業会社の財務/会計/経理部門に類する部署でのマネジメント経験3年以上
・業務上関わる税法を理解している方

■歓迎スキル
・上場企業における財務部門での責任者として、IR対応などの実務経験をお持ちの方
・監査法人における上場企業担当のご経験がある方
想定年収
480万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査/シニア・金融業界出身者歓迎/ワークライフバランス◎
仕事内容
ご経験に応じて下記の業務をお任せします。

・監査対象部署とのインタビュー
・監査報告書の作成
・その他監査業務全般

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・金融業界での就業経験をお持ちの方
・内部監査に関わるご経験をお持ちの方

【歓迎】
・CIA(公認内部監査人)をお持ちの方
・証券会社でのご経験をお持ちの方

【求める人物像イメージ】
・文書作成が苦にならない方
・チームワークを発揮して業務に取り組める方
・仕事に対して前向きの姿勢を持っている方
(特に重視したいポイント)
・自分の意見を持っていること。但し、それに固執せず、他人の意見を取り入れられる柔軟性も兼ね備えていること。
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査※フルフレックス/リモートワーク可
仕事内容
【主な業務内容】
・銀行業務に関する内部監査全般
・業務監査に係る方針や計画立案
・予備調査、監査項目の検討
・監査調書や監査報告書等の作成、レビュー

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・金融機関等での経験(5年以上)
・銀行における内部監査経験をお持ちの方

【歓迎要件】
・チームマネジメント(3人以上)をお持ちの方
・公認内部監査人(CIA)の資格をお持ちの方
想定年収
450万円 ~ 800万円
ポジション
【内部監査部 営業部門チーム】損害保険事業に関する監査業務/リモート可◎
仕事内容
■業務概要
損害保険会社の営業拠点(以下「営業部支店」)に関する監査業務
<主要業務>
・内部監査規定に基づいた「監査計画」および「方針・マニュアル」の策定
・三井住友海上の全国にある営業部支店の所管業務に対するモニタリング活動を通じたリスクの評価、予兆の把握
・上記リスク認識に基づく内部監査業務(オンサイトでのモニタリングを含む)の実施
・上記内部監査業務を通じた経営への提言機能の発揮

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】下記のいずれかの経験を満たす方
・保険会社もしくは金融機関の監査部門における業務経験
・監査法人もしくはコンサルティングファーム等における監査関連の業務経験
・事業会社もしくは金融機関の経営企画部等の本社部門における業務経験

【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)や公認会計士/USCPA等の資格
・海外勤務経験があれば尚可
想定年収
750万円 ~ 1,500万円
ポジション
業務監査担当(フルフレックス/フルリモート)
仕事内容
【具体的な業務内容】
採用時は業務監査をご担当いただきますが、希望・適正により将来的には他業務もご担当いただく想定です。

・資金決済業法を中心とした、業法監査
・リスクアセスメントとその結果を基にしたテーマ監査
・社内のリスクをいち早く察知するオフサイトモニタリング
・その他監査関連業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必要な経験/スキル】
以下いずれかのご経験をお持ちの方
・銀行、証券会社、資金決済業者、クレジットカードカード会社の業務監査経験3年以上
・監査法人やコンサルティングファームで業務監査経験3年以上
・金融機関もしくは監査法人での内部統制評価経験3年以上

【あると望ましい経験/スキル】
・当局検査の対応経験
・資金決済業法における業務態勢整備
・語学力(監査関連資料の英訳、マネジメント層との調整、交渉における一定の意思疎通)
・CIA資格保有者、または取得を目指している方
・テクノロジーを活用し、データ分析結果を監査に活用する能力
想定年収
600万円 ~ 1,200万円

新着求人・転職情報一覧

35年以上の豊富な転職ノウハウと最新の転職・求人情報をご紹介できます。転職サイトに掲載できない非公開求人もございますのでまずはエントリーを!

プライム上場企業内で内部監査の募集です。(178509)

内部監査・内部統制※公認会計士対象求人/ハイクラス求人【東証プライム上場】

1,000万円 ~ 1,500万円

プライム上場企業内で内部監査の募集です。(175878)

内部監査・内部統制※公認会計士対象求人【東証プライム上場】

800万円 ~ 1,500万円

プライム上場企業にて監査部門募集/監査法人出身者歓迎/フレックスリモート有(216840)

【監査部(内部監査・J-SOX 評価)】※プライム上場/リモート&フレックス有/監査法人出身者歓迎

600万円 ~ 1,000万円

法務・コンプライアンス担当(リモートワーク中心/フレックス有/海外子会社管理/グローバル成長企業)(218353)

コーポレートガバナンス推進責任者(リモートメイン/フレックス有/東大発、アフリカで事業展開ベンチャー)

700万円 ~ 1,000万円

役員候補/リスク・コンプライアンス部長/暗号資産取引サービス(208788)

リスク・コンプライアンス部長/役員候補

800万円 ~ 1,300万円

東証プライム上場/身近な製品を製造している企業にて、内部監査の募集です。(219397)

内部監査室 ※IT監査を中心に内部監査業務全般、国内外グループ全体の事業に関われます/リモートワーク可、残業少なめ、実働7.5時間/ワークライフバランス◎、定着性◎

650万円 ~ 930万円

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新着求人

( 178509)
ポジション
仕事内容
■ご経験に合わせて下記いずれかの業務をお任せします。
・内部監査計画に基づく組織監査およびテーマ監査業務全般
・内部監査の計画立案、実施
・監査報告書の作成
・経営層および部門長への監査結果の報告
・J-SOXの対応
・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ

※入社後はテーマ設定や計画立案等は現社員がフォローしながら進めていくためご安心ください。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
想定年収

( 175878)
ポジション
仕事内容
■ご経験に合わせて下記いずれかの業務をお任せします。
・内部監査計画に基づく組織監査およびテーマ監査業務全般
・内部監査の計画立案、実施
・監査報告書の作成
・経営層および部門長への監査結果の報告
・J-SOXの対応
・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ

※入社後はテーマ設定や計画立案等は現社員がフォローしながら進めていくためご安心ください。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
想定年収

( 216840)
ポジション
仕事内容
(雇入れ直後)
東証プライム市場に上場するいちご株式会社およびそのグループ会社を対象に、以下の内部監査業務および内部
統制評価業務(J-SOX)を幅広くご担当いただきます。

【業務内容】
1. 内部監査の企画・実施
・年間監査計画の立案および各部門に対する業務監査、テーマ別監査の実施
・財務諸表の分析および財務情報のリスク評価
・コンプライアンス監査、法令遵守状況の確認と是正提案

2. 内部統制(J-SOX)評価
・J-SOX に基づく内部統制の整備・運用状況の独立的な評価
・業務プロセス・IT 統制に関する文書化・評価・改善支援

3. リスクマネジメントおよび業務改善
・組織全体のリスク管理体制の有効性評価および改善提案
・各部署における業務プロセスの効率性評価と再設計支援

4. 経営層・関係部門との連携
・経営陣への監査結果報告、改善提案の実施
・外部監査人や監査法人との連携、情報共有
・担当委員会(監査委員会など)の事務局業務運営

5. 不正リスク対応
・不正リスクの把握・予防的対策の立案と推進
・重大事案の初動対応・調査支援

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
想定年収

( 218353)
ポジション
仕事内容
グループ全体のコーポレートガバナンス体制を、自ら設計・構築して運用を担う責任者ポジションです。

①コンプライアンス・リスク管理業務
・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理体制の構築・運用
・社内規定、コンプラ研修、腐敗防止策などの整備・運用
・違反事例への対応(調査、是正措置、再発防止策の推進)

②内部監査業務
・グループ監査計画の策定
・監査手続きの実施
・監査報告書の作成(リスクの指摘と改善提案)

③法務業務(法務バックグラウンドをお持ちの方)
・各種契約書の作成、レビュー、管理(和文・英文含む)
・取引先との法的条件交渉のサポート
・新規事業、M&A、業務提携、投資案件の法務支援


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
想定年収

( 208788)
ポジション
仕事内容
ご入社後はリスクコンプライアンス部部長からのOJT研修を受けながら
セキュリティ対策の強化や新規サービスにおける法的論点の整理等から着手していただきます。

・新規事業、新サービスにかかるコンプライアンスチェック
・関係当局への報告・届け出・折衝
・内部管理態勢、法令遵守態勢、サイバーセキュリティ体制の構築
・マネロン及びテロ資金供与対策態勢の構築・運用
・不公正取引の防止に関する業務
・全般的なリスク管理、システムリスク管理、個人情報保護
・広告、契約書審査
・事業継続管理計画の策定・実行・改善

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
想定年収

( 219397)
ポジション
仕事内容
セイコーグループ本体の内部監査部門にて、IT監査を中心に監査業務全般をご担当いただきます。

・内部統制監査業務全般(計画立案、体制構築、整備運用テスト、全体評価、フォローアップ等)
 -会社法、J-SOX等の法定監査、業務監査全般:遵法監査、各種テーマ監査(IT関連中心)
 -監査実施のための他部門、事業会社との調整、連絡等
・監査法人との折衝
・内部監査室運営上の共通業務の一部担当

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
想定年収