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ポジション
内部監査担当者(マネジャー、シニアマネジャークラス)/リモート・フレックス有◎
仕事内容
・ネディクス不動産投資顧問株式会社及びグループ各社の内部監査部門運営(枠組みの高度化、規程等の整備)
・グループ・個社ベースでのリスクアセスメントの実施及び内部監査計画の策定・変更
・各部門への内部監査(業務改善を含む)の実施
・内部統制監査(J-SOX)対応業務(整備・運用テスト、調書作成)
・グループ各社・各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・四年制大学卒以上
・監査法人、コンサルティングファーム等での勤務経験もしくは上場企業及び金融機関における内部監査、財務、経理、リスク管理、コンプライアンス等経験
・事務処理能力、問題解決能力

■尚可要件
・公認会計士/米国公認会計士
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・宅地建物取引士
・不動産証券化マスター
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)
・J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験
・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識
・英語に関する基本的な読解力
想定年収
950万円 ~ 1,650万円
ポジション
監査・内部統制【東証プライム上場企業】
仕事内容
商社機能・メーカー機能を兼ね備えた同社にて、監査業務全般をご担当いただきます。

■ご担当いただく仕事内容
全国にある事業所を計画的に訪問いただきながら、監査や内部統制業務を実施いただきます。
海外にも関連会社がございますので、時には現地法人に訪問いただく機会もございます。

■業務詳細
・監査計画の立案
・事業所往査による適切な業務手続の確認(業務監査、会計監査、IT監査)
・内部統制評価(全社統制、業務処理統制、決算財務プロセス統制、IT統制)

<出張>
・月1回程度、2~3泊の出張がございます。(国内・国外)
・事業所1か所につき2~3名で訪問しており、部署全体としては年間60件ほど対応しております。
・海外の現地法人では日本からの出向者が責任者を務めているため、英語スキルは不要です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
■取引業務:見積から売上までの取引に関係する業務知識のある方
■管理業務:現預金出納、債権・債務、資産の出納など管理実務経験のある方

【歓迎】
■ISO監査に携わった経験のある方、内部監査に興味のある方
■営業・製造・経理など複数の業務経験を持ち合わせている方
想定年収
400万円 ~ 730万円
ポジション
【管理部・責任者候補】拡大中の税理士法人/組織体制強化
仕事内容
拡大中の同社にて管理体制の強化のため、下記の取り組みに従事して頂きます。
・コンプライアンス体制の強化
・部門の縦割り化を防ぎ、横断・連携による組織シナジーの創出の強化、推進。
・明確な収益分析による組織の見える化、及び各部門のリーダーの分析力向上、仕組み化。
・人事評価制度の最適化と成長支援体制の強化
・DX化による業務の効率化・最適化。
・ファシリティ等の衛生面向上による社員パフォーマンス向上
・その他、組織運営上の課題抽出と改善の推進 …etc
管理部とは言え、攻めと守りの両面から組織を支え、リード頂ける方をお迎えしたいと考えております。


【具体的な業務内容】
管理部の責任者として法務、総務、人事、経理関連に加えて、部門別の経営管理等、経営の根幹部分を代表や幹部陣と共に組織運営を担っていただきます。
※現管理部長は大手上場会社出身ですが、その後継者として携わって頂くイメージです。
 管理部のメンバーと共に、チームで下記業務に当たっていただきます。

■経営管理
・稟議確認、承認と仕組み作り
・部門別損益管理
・資金運用企画
・投資管理
・役員会の運営
・全社員参加型の経営会議の運営、とりまとめ(月1回)
※同社はオープンブックマネジメントによる数字の見える化を図っております。

■法務・コンプライアンス関連(外部と連携)
・契約書雛型作成
・リーガルチェック(電子契約手続き)
・内部統制
・業務ルール・社内規定の遵守
・取引企業のコンプライアンスチェック
※弁護士と連携して担います。

■人事関連
・社内規定管理(就業規則、給与規程、育休規定等)
・人事評価制度の運営、ブラシュアップ
※同社人事コンサルチームと連携して担います。

■総務業務
・衛生委員会の運営
・社内行事スケジュール管理

■経理関連
・会社別、部門別売上の算出、費用計算基準の策定
・未入金管理
・経費管理、承認

■IT関連
・IT委員会の運営によるDX化の推進
プロジェクトチームでのDX化に伴うディスカッション、合議での決定と常務会でのレポート


【変更の範囲】会社の指示する業務
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
■下記いずれかに該当する方
・中小企業にて、管理部門全般のマネジメント及び組織全体のリードを経験してこられた方
・上場企業における管理部門のマネジメント経験をお持ちの方
(プレイングでの実務を担うことに支障のない方)
・上場子会社の経営層として、組織をマネジメントしてこられた方
(プレイングでの実務を担うことに支障のない方)

※「プレイング」について…8名のチームのマネジメントになりますが、時に実務を担うことがございますので、ご自身が手を動かし、組織改革を担うことに支障がない方を求めています。


【歓迎(WANT)】
上場企業もしくはそれに準ずる企業にて管理部の責任者経験のある方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
【福岡県】内部監査業務(東証スタンダード上場/本社勤務)
仕事内容
監査室にて内部監査業務に携わっていただきます。
これまでのご経験やスキルに応じて、以下業務をお任せする予定です。

・本社、各拠点、グループ各社に対する内部監査業務全般
 内部監査計画の策定、予備調査
 内部監査、監査調書の作成
 監査報告、フォローアップ監査
・J-SOX(財務に係る内部統制)の評価
・監査役スタッフとしての業務
・会議の補助業務(招集・資料及び議事録作成)
・その他事務業務、庶務全般

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
福岡県
必要な経験・能力
■必須条件:下記いずれかのご経験をお持ちの方
・内部監査や内部統制業務の実務経験がある方・経理の実務経験がある方

■歓迎条件:
・関連する資格をお持ちの方(内部監査士、簿記2級以上 等)
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査【管理職】※上場企業
仕事内容
当社の監査室担当職として、内部統制監査に関する業務をご担当いただきます。

【具体的業務】
・内部監査、内部統制評価の計画策定/立案
・監査結果の分析および報告書の作成
・業務改善提案の実施およびフォローアップ
※管理職として全体の勤怠管理、育成を行っていただきます

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
■必須条件:
・製造業での業務経験
・内部監査、内部統制評価、リスク管理または会計の部門のマネジメント経験のある方

■歓迎条件:
・英語の基礎レベルのスキルをお持ちの方
※子会社とやり取りで、定型のメール応対が発生します。
想定年収
650万円 ~ 800万円
ポジション
内部統制/J-sox(担当者)※プライム上場企業/国内トップシェア/安定企業/リモート・フレックス◎
仕事内容
グループ全体の内部統制業務全般を担当していただきます。

・本社および子会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価
・監査法人との監査結果共有、監査結果に対する監査法人との協議
・プロセス(全社統制・IT関連プロセス・業務プロセス)の統制文書作成
・整備・運用テスト、ロールフォワードの実施(本社、子会社)
・証跡の適切な保管・管理
・監査結果への対応: 改善勧告・改善状況の進捗確認、子会社への指導等
・業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進
・推進委員会の推進
・J-SOX支援システムの運用管理

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・J-SOX、内部統制の実務経験がある方 ※業界不問

【歓迎】
・3年~5年以上の内部監査業務での実務経験
・コンサル会社や監査法人でクライアントの業務フロー構築などのご経験がある方
・会社法、金商法に関する一般的な知識を有する事
・財務諸表(BS/PL)に関する一般的な知識を有する事
・財務報告に係る業務プロセス(会計、固定資産管理、給与関連、購買・販売管理、生産管理、在庫管理)の一般的な知識を有し、それらプロセスに係る情報システム関連を理解できる知識を有するもの。
・文書化3点セット(業務フロー・業務記述書・RCM)の適切な運用ができ、それに基づき現場担当者へ提案できる知識を有する事
想定年収
550万円 ~ 750万円
ポジション
内部監査【リーダー候補】※上場企業
仕事内容
当社の監査室担当職として、内部統制監査に関する業務をご担当いただきます。

【具体的業務】
・内部監査、内部統制評価の計画策定/立案
・監査結果の分析および報告書の作成
・業務改善提案の実施およびフォローアップ

【業務ポイント】
・会社と監査法人等と連携して進める
・海外子会社・関連会社も対象の範囲になるため、海外・国内出張が発生する
・チームで分担して行い、海外出張は1回/年、国内数回/年ほどあり

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
■必須条件:
・経理や金融機関でのご経験のある方

■歓迎条件:
・内部統制のご経験のある方
・J-sox業務経験がある方
・英語(基礎レベル)のスキルをお持ちの方
※子会社とやり取りで、定型のメール応対が発生します。
想定年収
448万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査【将来の幹部候補/東証プライム上場】
仕事内容
【具体的な業務内容】
■内部監査_企画
■内部監査_実査(チェックリスト作成・資料検証・ヒアリング・監査記録)
■内部監査_報告書作成(指摘事項抽出&評価、監査報告書作成)
■対象部門に対する改善提案/フォロー/モニタリング
■社内点検業務の推進と改善
■フォローアップの実施、管理 ほか

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査の知識・経験
・J-SOX対応の知識・経験

【歓迎】
・上場企業・金融庁管轄の事業会社での内部監査経験
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
Daigasグループの持続的な成長に資する【内部監査業務】
仕事内容
■大阪ガスならびにグループ関係会社に対する内部監査(業務監査)をご担当いただく予定です。
■監査業務品質の向上に資する業務にも取り組んでいただきます。
■将来的には、事業部門や関係会社で監査業務を実施いただく可能性もあります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【下記の経験・スキル・資格をお持ちの方】
・論理的思考力、分析能力、円滑なコミュニケーション力を有する方
・内部監査やリスク管理業務の実務経験者、コンサル業務の経験者

【さらに下記該当する方歓迎】
・QIA(内部監査士)等の監査に関する専門資格を保有する方
・海外のグループ会社等への監査経験を保有する方
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部統制(大阪)/(JSOX)
仕事内容
【所属組織のミッション】
・グローバルリスク管理・モニタリング体制の確立
・「財務報告に係る内部統制」のモニタリング及び経営者への報告
・30代から60代まで幅広く在籍

【所属組織の構成、雰囲気や仕事の進め方】
・ベテランが多いですが、周りの人に相談しやすい雰囲気で、任された仕事に対して自身で主体的に仕事を進めることができます。

【職務内容】
・内部統制モニタリング

【入社後まずお任せしたい業務】
・J-SOX(日本版SOX法)に基づく内部統制の構築、運用、評価、改善
・各部門と連携し、業務プロセスのリスク分析および統制活動の設計・実施
・内部監査部門との連携による統制状況のモニタリングおよび課題抽出
・法令・規制対応の強化に向けたルール整備および教育・啓発活動
・経営層への報告資料作成および内部統制の実効性向上に向けた提言
・国内事業所、海外グループ会社のいくつかを担当いただき、内部統制モニタリング実務を担って頂きます。
・ガバナンス体制構築のため、海外グループ会社との綿密なコミュニケーション推進役となっていただけることを期待しています。

【将来的にお任せしたい業務/キャリアパスのイメージ】
・財務、非財務に対し幅広い知識を持ち、グループ会社に指導を行っていただきながら、将来的にコンプライアンス、リスクマネジメントにおいて、グローバル体制のリーダーシップが取っていただくことを期待しています。

【業務のやりがい/アピールポイント】
・業務を通して、様々な国の幅広い事業を担う、事業部・グループ会社の人たちと出会い、現場の実務を理解し内部統制監査のスキルを磨くことが出来ます。

【出張(国内/海外)】
・海外出張/国内出張:年に数回あり。出張日数は3〜5日/回


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
・事業会社または監査法人での内部統制、内部監査、またはリスク管理の実務経験
・J-SOX対応の知識と実践経験
・ビジネスレベルの英語力

【歓迎(WANT)】
・販売/購買/IT関連の知見
・海外現地での業務経験

<求める人物像>
・チャレンジを楽しめる方。
・当事者意識を持ち、主体的に行動できる方
・チームワークを重視して仕事に取り組める方
想定年収
700万円 ~ 1,250万円
ポジション
監査室(マネージャー候補)※東証プライム/リモート・フレックス可/業績好調の世界トップシェアメーカー
仕事内容
下記内部監査業務全般をご担当いただきます。
・業務監査
・テーマ監査の実施
・J-SOX評価の実施

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】 
・英語力:英語力ビジネスレベル
※ひとりで海外出張ができ、現地(アメリカ)の方と英語でやり取りができるレベル
・上場企業での監査業務経験(外部もしくは内部):3年以上

◆歓迎要件(尚可)
・CIAの資格保有者
・CISAの資格保有者
・他システム監査、システム関連の資格保有者
・品質管理業務の経験者
・人事法務労務などバックオフィス業務に携わったことがある方
・監査法人でのご経験がある方
想定年収
660万円 ~ 800万円
ポジション
新規エントリー受付停止※藤沢勤務※内部監査・内部統制/シニア歓迎!グロース上場バイオベンチャー
仕事内容
▶具体的業務例
- コーポレートガバナンス設計
- 内部統制の評価・整備
- 内部監査計画策定・実施・調査および報告書の作成・改善指示・指導
- 監査法人との協議、内部統制報告書の作成
- 経営会議・取締役会運営(社外取締役の支援を含む)
- ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスの強化、管理、企画提案、推進
- 社内規定の立案・整備
- 業務改善・職場環境の改善を経営と社員双方調整をしながら提案、推進

【変更の範囲】
会社の指示する業務
勤務地
東京都,神奈川県
必要な経験・能力
■必須要件
- 事業会社での管理部門における内部管理の幅広い経験、実務担当能力
- ガバナンス強化において能力を発揮した経験
- 内部監査業務経験

■歓迎要件                                                                              
- バイオセクターでの管理業務経験
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
グローバル内部統制担当/東証プライム上場
仕事内容
■業務について:
-グローバル内部統制の設計と構築
海外子会社の内部統制フレームワークの設計・導入・運用支援
グループ全体の内部統制ポリシー・規程類の策定
新規買収子会社の PMI(買収後統合)における内部統制構築

-海外子会社の管理体制強化
海外子会社のバックオフィス機能(経理・法務等)の仕組み構築
現地スタッフへの指導・育成(リモート/出張)
本社・子会社間の効率的な報告体制の構築

-コンプライアンス体制の確立
内部監査体制の整備
監査法人対応(英語での対応含む)
リスク評価と内部統制報告書の作成支援

-経営層への報告・提言
海外子会社の内部統制状況の可視化と定期報告
経営会議等での改善提案
海外拠点とのハブ役として両者の橋渡し

【変更の範囲】会社内での全ての業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
-内部統制構築・運用の実務経験(3年以上)
-英語でのビジネスコミュニケーション能力(TOEIC 800点以上目安)
-会計・経理の基本知識(簿記2級レベル以上)

【歓迎】
-グローバル企業での内部統制経験
-監査法人や事業会社での監査経験
-公認会計士、内部監査人、CIA等の資格
-M&Aに関連する内部統制構築の経験

【求める人物像】
- 事業ビジネスに対する興味関心度が高く、知的好奇心を持った方
- 会計・ファイナンス知識を有し、経営企画/コーポレート領域で専門性を広げたい方
- 前例にとらわれず論理的に考えられ、主体性をもって積極的に業務に取り組める方
- 幅広い業務に対して、知的好奇心をもって前向きに取り組むことができる方
- ベンチャーならではのスピード、裁量、責任、経営陣との近さ、により魅力を感じる方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査(課長候補)/グローバルに展開する業績好調の半導体メーカー
仕事内容
・関連部署とのコミュニケーションをもとに、内部監査年間計画の策定に貢献する。
・年間監査計画に基づき、個別の監査手続きの作成と監査の実施、進捗管理、発見事項と改善提案の取りまとめ、監査報告書の作成を行い、継続的に改善する。
・発見事項と改善アクションの進捗をフォローアップし報告する。
・内部統制、ガバナンスに関してトレーニング、啓蒙する。
・発見事項、改善提案を通じ、内部統制の構築および強化、業務の効率化に貢献する。
・グループ内部監査室とコミュニケーションをとり、情報共有やベストプラクティスの導入、指導を行う。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】 
・SOX評価経験
※監査法人、コンサルティングファーム(内部監査コンサル、内部統制コンサル)ご出身の方歓迎です

【歓迎条件(尚可)】
・CPA/CIA/CISA/CFE
・財務会計の経験
・監査法人での経験 or 内部監査コンサルティング会社でのコンサル経験
・内部統制、内部監査の業務経験
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
障がい者採用(技術職・事務職共通)※国内トップクラスのハウスメーカー/東証プライム上場
仕事内容
以下の業務をお任せいたします。
■営業、設計、施工の各部門での伝票処理、資料作成など
■総務・経理での経費支払い業務、総務関連 業務、労務管理など

【業務内容の変更の範囲】会社で定める範囲
勤務地
北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
必要な経験・能力
以下、いずれかの手帳をお持ちの方
「身体障がい者手帳」
「療育手帳」
「精神障がい者保健福祉手帳」
想定年収
338万円 ~ 526万円
ポジション
リスク管理◆リモートワーク制度有/充実した福利厚生/ワークライフバランス◎
仕事内容
・海外事業における法令遵守態勢推進、整備
・海外提携先審査業務の遂行とプロセス改善
・海外拠点における効率的かつ堅牢なIT環境の構築推進、整備
・その他、ガバナンス態勢整備などのグループ統制高度化などの施策推進

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・金融機関・グローバルビジネスを展開する企業において、以下のようなご経験をお持ちの方
→海外営業経験、リスク管理経験、ポートフォリオ管理経験、当局対応経験 等
・英語力(読み書き:ビジネスレベル、会話:一定程度)
想定年収
500万円 ~ 1,090万円
ポジション
【J-sox推進担当(内部統制)】<日本最大級の暗号通貨交換所を展開!ハッキングゼロの高度なセキュリティ>フレックス・リモート可!※IPO準備中
仕事内容
◆国内大手暗号資産取引所であるbitFlyerの内部統制構築・評価の推進役として、主に以下の業務をお任せします。

【主な業務内容】
・弊社グループ(子会社含む)の内部統制の構築・維持の中心的な推進役
・内部統制の評価実施・改善案の策定
・内部統制報告書作成の支援

※特にIT業務処理統制(IT Application Control:ITAC)評価の経験がある方は大歓迎です!

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・J-SOX対応、もしくは内部監査の経験

【歓迎】
・社内横断的なプロジェクトの参画経験
・金融機関等でシステム監査の経験があると尚良し
・暗号資産交換業における経験
・監査法人、それに準じる会社での勤務経験
・公認システム監査人:CSA
・公認内部監査人:CIA
想定年収
600万円 ~ 950万円
ポジション
内部監査【東証プライム上場】
仕事内容
■内部監査担当として以下業務に従事いただきます。
・各事業所、部門の業務活動の監査業務
 (法令・定款及び諸規程に準拠し、かつ、経営目的達成のため合理的、効果的に運営されているか否かを監査
する)
・監査結果を分析・報告し、業務改善に向けての意見書の作成及び、監査報告会での発表
・内部監査制度の立案及び業務監査、内部統制監査に関する事項

※月に10回程度、各事業所への出張があります。

【変更の範囲】会社の指定する業務
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
いずれか必須
・事業会社での業務監査の実務経験またはそれに準ずる業務経験
・事業会社での経理経験

【歓迎条件】
・SV・エリアマネージャー等の複数拠点を管理する業務経験
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
【内部監査スタッフ】※未経験可/残業10時間程/10年間の定着率95%以/海外展開好調
仕事内容
株式会社コメ兵から株式会社コメ兵ホールディングスへ出向し、 ホールディングスの内部監査部の担当として、国内外のグループ会社15社に関する内部監査業務全般をお任せ致します。

【業務詳細】
内部監査/内部統制/リスクマネジメント
※出張:月2回程度あり(遠方の場合は宿泊あり)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
必要な経験・能力
【必須条件】※以下のいずれかのスキル・経験を有する方
・総務または法務業務のご経験があり、内部監査やコンプライアンス業務に興味関心のある方
・内部監査業務/内部統制評価業務/監査法人での法定監査業務2年以上

【歓迎要件】
・海外子会社での内部監査経験
・歓迎資格 公認内部監査人(CIA)、内部監査士(QIA)
想定年収
450万円 ~ 700万円
ポジション
海外グループ管理部(規定管理)【係長~課長級】
仕事内容
■今回ご入社いただく方へは、まず各海外子会社の各種規程管理を担当していただく予定です。
 会社規程は会社運営時のルール・法律のようなものであり、極めて重要であるとともに、書かれるべきものは解釈の齟齬等が発生しないよう、
 明確に規定されていることが重要です。
 また内部統制構築の上でも、規程は重要な位置づけとされており、各社で設計された内部統制システムとも整合している必要があるため、
 規程や要領書などの作成・管理に関する知識や経験に加えて、内部統制に関する知識・経験もあると望ましいです。
■入社後は現任担当者からのOJT,業務引継ぎはもちろんのこと、社内外での各種研修も実施します。
■将来的には、子会社の内部統制(J-SOXを含む)の全般的な管理や、企業買収等によって増えている新たなグループ会社に対する
 内部統制の構築・指導等も行っていただきたいと考えています。

【規程管理業務について】
・各グループ会社から規程改訂の申請があった際、関連規程との整合性の確認・表記に関しての校正・アドバイスを行う。
・本社(親会社)側の規程改訂に伴い、海外グループ会社の規程変更が必要となるケースもあるため、その場合は各社へ改訂内容を通知し、
 改訂完了までをリードする。
・国内の管理部門など関連規程の管掌部門への相談・確認もグループ会社に代わって対応する。(海外グループの内部統制業務全体は
 エリア・会社で担当分けしているが)規程管理に関しては、全グループ会社が対象となるため各グループ会社のローカルスタッフとの
 やりとりや社内の関連部門への確認などが発生する。

【内部統制業務について】
監査は(内部監査室が担当するため)行わないが、監査での指摘事項に関する改善支援、監査前のフォロー、業務プロセス(JSOX等)についてのリスクチェックなど、現地の内部統制のプロセスについて問題がないか、改善すべき点がないかの確認、あるべきプロセスの通りに実際のオペレーションがなされているかのチェックなどを行う。経理・人事などの本社の管理部門、監査部門と連携して、コーポレートガバナンスの統括をする。
グループ会社プロセスの確認方法は、書面に加え海外出張等でも行う。(出張頻度は、年数回程度の見込み)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須条件】
◆大学卒以上
◆英語(読み・書き・会話)
上記かつ以下①②を満たす方。
①英語ビジネスレベル(ライティングも重視)
②英文の文書(会社規程、契約書、要領書など)の作成・管理の経験がある方
(業務例)海外子会社での文書管理、法務で英文契約書の確認・管理、管理部門での海外規程作成・管理、規程整備のコンサルティングなど

【歓迎スキル】
◇J-SOXを含めた内部統制構築やモニタリングの経験があれば尚可
◇英語以外の言語のビジネス使用経験

【求める人物像】
◇考え方や言動等に一貫性があり、他人の言動に安易に流されない方。(グループ会社の立場に寄り添いながらも、ルールにぶれが生まれないように、一貫した考え方で業務を進められる方)
想定年収
600万円 ~ 1,100万円

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