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ポジション
内部統制室(リーダークラス)※東証プライム上場/シェアトップクラス
仕事内容
(1) リスク管理委員会の事務局運営
 重要リスク選定の支援、管理策の妥当性検証、モニタリング、有効性評価と改善
(2) 内部通報対応
 ヒアリング、事実確認のための情報収集、報告書作成など
(3) 内部統制教育
 テーマ選定、教材作成、教育プラットフォーム検討、研修の実施、実施結果集計や分析、報告
(4) 各種モニタリング
 規定どおりに業務遂行できているか確認、是正
(5) 規定の変更管理
 規定改定の審査、是正
(6) 内部統制3点セットの整備更新
 規定の改定や業務プロセス変更が3点セットに与える影響の有無の検討
(7) その他、生成AI(Microsoft 365 Copilot)を活用した各種調査、業務改善の提案

■業務の変更の範囲・・当社における各種業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査・内部統制業務の経験がある方
・Word(文書の作成・編集・保存、表の挿入、書式設定、議事録作成等)
・Excel(SUM、AVERAGE、IF、VLOOKUP等を使った基礎的な計算やデータ整理)
・Outlook(基礎操作)
・タイピング(日本語で一定以上のスピードでの入力)
・文書作成能力、報告書作成能力(読解力、構成力、論理的思考)
・コミュニケーション能力(会議体での報告、他部門との調整、連携、協働)
・正確性・慎重さ

【歓迎】
・J-SOXや業務プロセス統制、IT統制に関する知識や経験がある方
・法務業務の経験があり、文章の読み込み・作文が得意な方
・統合リスク管理の経験がある方
・内部通報対応の経験がある方
・分かりやすい教材づくりや研修実施の経験がある方
・チームリーダー経験がある方(チームリーダーという立場でなくても、職場での教育、指導、フォロー経験がある方含む)

【求める人物像】
・高い倫理観と誠実さを持ち、企業のコンプライアンスやガバナンスを重視できる方。
・責任感を持って業務に取り組める方。
・論理的思考力と問題解決能力を備え、複雑な業務プロセスやリスクを的確に分析・整理できる方。
・部門内外で円滑なコミュニケーションを図り、協力して業務を推進できる方。単に問題を指摘するだけでなく、その理由や改善策を伴走しながら提案し、信頼関係を築ける方。
・チームリーダーやそれに準じる立場として、後輩への適切な助言、指導を行い、上位者・先輩と後輩とのパイプ役となれる方。
・新しい知識やスキルの習得に積極的で、自己成長を目指す意欲が高い方。
想定年収
580万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査メンバー/リモート週2~3回・フレックス【東証プライム上場】データ活用のリーディングカンパニー/20期連続増収
仕事内容
【1】上場会社としてのJ-SOX業務(主担当として担って頂きたい領域)
・J-SOX評価業務の全般(全社統制、業務プロセス統制、決算財務報告プロセス統制)
・年間スケジュールの計画策定および評価業務の実施
・会計監査法人への評価内容の説明と合意形成
・J-SOX業務の更なる高度化を目指した評価内容の刷新とクオリティの向上
・内部統制上の不備改善のモニタリング及びフォローアップ
・内部統制(J-SOX)の一環として、子会社の統制整備・運用の有効性評価 
・内部統制報告書の作成

【2】内部監査(業務監査)
・年間計画立案及び内部監査の実施と、経営陣に対する課題・解決策に関する提言
 ・日常の業務プロセス監査
 ・年次のマネージャーヒアリング
・被監査部門への改善提案およびフォローアップ
・監査等委員との連携(三様監査等)

【得られる経験と能力】
・CEO直轄のチームとして、各事業部及び各コーポレート部門から独立した立場で会社の内部統制の有効性の検証・評価・改善提案を行います。
・CEOや執行トップの経営の中枢に対し、直接報告・提言を行う、責任ある重要な役割を担います。高い視座を持って経営層と折衝することを通じて自己の経営スキルを高めることができるだけでなく、会社の成長に不可欠な内部統制の強化・体制構築に携わる業務です。
・今後のグローバルに事業展開も視野に入れ、英語を実践的に使い機会もあります。
・上場5年を経て一定の質は担保されつつも、拡大するビジネスに応じた組織運営体制、内部統制のアップデートが常に求められており、継続的なスキルアップとチェレンジが求められる業務です。

会社の成長を足元から支える、とても重要なポジションとなります。
企業の事業成長に不可欠な内部統制を、主体的にデザインし、実行していく醍醐味を味わえる環境となっています。
評価やチーム体制を考慮し、将来的にマネジメントに関わっていただく可能性があります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
下記いずれかのご経験
・企業での内部監査もしくは内部統制のご経験
・上場または上場子会社・IPO準備企業いずれかでの経理実務経験をお持ちの方
・企業法務やコンプライアンス含む総務経験等をお持ちの方
・現場経験の中で内部監査や内部統制関連業務に触れ今後経験を伸ばしていきたい方

【求める人物像】
・コンプライアンスを扱える人材として、基本的な知識や理解がベースとなることを意識しながら、運営も鑑みながら剛柔の両側面を大切にできる方
・AI・DXなどの発展や状況の変化が大きいこの業界において、最新情報の収集や世の中の動向に積極的にアンテナを張れる方
・自分の経験のない分野や業務についても好奇心をもって挑戦できる方
・コミュニケーションを積極的にとれる方
想定年収
550万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査担当【東証プライム上場/残業少なめ/リモートワーク可】
仕事内容
・グローバル内部監査基準に則したアシュアランス業務
(個別監査計画の立案、リスクアセスメント実施、監査プログラムの作成、実査、監査報告書の作成、報告会の実施等)
・グローバル内部監査基準に則したアドバイザリー業務
・J-SOX監査
(全社統制、業務プロセス統制等の独立的二次評価)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
・事業会社における内部監査経験を3年以上お持ちの方
・宿泊を伴う国内、海外出張が可能な方

【歓迎(WANT)】
・内部監査に関係する資格の保持(CIA、CISA、CFEなど)
・規格認証やリスク・マネジメントに関する経験、知識
・建設業での業務経験
・経理財務、IT、人事など専門性の高い領域での実務経験
想定年収
600万円 ~ 730万円
ポジション
内部監査/スタンダード上場グループ/フレックス有
仕事内容
内部監査室専任として監査業務全般に従事していただきます。

・内部監査計画の策定・実査・分析及び報告書作成
・役員への監査報告、監査役・監査法人対応
・全社的業務フローの把握・検証とモニタリング実施計画策定
・基本資料調査、情報収集、データ分析
・関連事務作業、社内及びグループ会社に対する研修実施

※業務領域は上記通りですが、適性に応じてポジションは変動余地(メンバー層又は管理者層)があります。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・事業会社における内部監査業務又は経理部門等での実務経験(3年以上)
・高い倫理観、コミュニケーション能力(経営層を始めとする社内でのやり取りが多いため)
・MSOffice(Teams、Excel、Word、PowerPoint)等を支障なく操作できるPCスキル
・当社理念や価値観に対する共感力

【歓迎】
・一定規模以上の事業会社における実務経験とフレームの理解
・内部統制(IT統制含む)の知識・経験
・CIAやCISA等資格保持者
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
リスク・コンプライアンス部長/役員候補
仕事内容
ご入社後はリスクコンプライアンス部部長からのOJT研修を受けながら
セキュリティ対策の強化や新規サービスにおける法的論点の整理等から着手していただきます。

・新規事業、新サービスにかかるコンプライアンスチェック
・関係当局への報告・届け出・折衝
・内部管理態勢、法令遵守態勢、サイバーセキュリティ体制の構築
・マネロン及びテロ資金供与対策態勢の構築・運用
・不公正取引の防止に関する業務
・全般的なリスク管理、システムリスク管理、個人情報保護
・広告、契約書審査
・事業継続管理計画の策定・実行・改善

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・Fintechまたは金融業界でのリスク・コンプライアンス部門における業務経験3年以上

【歓迎】
・情報処理安全確保支援士
・情報セキュリティマネジメント資格
・法務のご経験

【求めるお人柄】
・機能的に動き、0からではなく、そうあるべきか方針を考えられる方
・他部署を巻き込みながら、どうあるべきか考えアウトプットできる方
・施策を実行して継続的に管理しながら。あるべきレベル感を保てる方
想定年収
800万円 ~ 1,300万円
ポジション
内部監査室 ※IT監査を中心に内部監査業務全般、国内外グループ全体の事業に関われます/リモートワーク可、残業少なめ、実働7.5時間/ワークライフバランス◎、定着性◎
仕事内容
セイコーグループ本体の内部監査部門にて、IT監査を中心に監査業務全般をご担当いただきます。

・内部統制監査業務全般(計画立案、体制構築、整備運用テスト、全体評価、フォローアップ等)
 -会社法、J-SOX等の法定監査、業務監査全般:遵法監査、各種テーマ監査(IT関連中心)
 -監査実施のための他部門、事業会社との調整、連絡等
・監査法人との折衝
・内部監査室運営上の共通業務の一部担当

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>※下記いずれか必須
・企業での内部統制監査の経験、特にIT関連内部統制監査の経験
・会計事務所・監査法人での業務経験
・経理業務、ITシステム保守管理などに関わる内部統制監査関連業務経験

<能力・スキル>
・Microsoft Officeが自由に使えること(Word、Excel、PowerPoint、Outlook等)
・英語力があれば尚可(文章の読み書きで使用する場合がありますが、習得意欲があれば応募可能です)

<歓迎>
・公認情報システム監査人(CISA)
・公認内部監査人(CIA)
・公認会計士 等
想定年収
650万円 ~ 930万円
ポジション
内部監査スタッフ【フレックス可/グロース上場】
仕事内容
経営層・各部門と連携しながら、以下のような業務に従事していただきます

・内部監査の年間計画立案・実行
・財務・業務プロセスに関する監査
・ITシステム・情報セキュリティ監査(必要に応じて外部パートナーと連携)
・監査結果の報告書作成と経営層への報告
・各部門との是正措置の調整とフォローアップ
・J-SOX対応、内部統制評価
・コンプライアンス・リスク管理体制の構築支援


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・内部監査経験3年以上のご経験
・上場企業での内部監査経験のある方

【歓迎条件】
・ベンチャー企業での内部監査経験のある方
・事業会社で経理財務や法務などのバックオフィス経験があること
・リスク管理業務経験のある方
想定年収
504万円 ~ 804万円
ポジション
内部監査室:東京◆業績好調の総合デベロッパー◆残業月10時間未満/年休125日/福利厚生充実/給与水準高い◆
仕事内容
■グループ各社の内部監査をお願いします。

■監査役の補助業務についてもお願いすることがあります。
・個別内部監査計画書作成、予備調査
・拠点往査、関係者へのインタビュー
・内部監査調書、報告書作成
・被監査部門への結果報告、改善策確認
・社長、監査役等への結果報告
・フォローアップ監査

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件(以下のいずれかのご経験)
内部監査の実務経験
監査法人での監査経験

■歓迎条件
内部監査や内部統制に関する資格保持者(CIA等)
不動産に関する知識
宅地建物取引士
想定年収
780万円 ~ 950万円
ポジション
内部監査◆東証プライム上場◆平均勤続年数17.1年◆福利厚生◎◆リモートワーク可
仕事内容
内部監査・内部統制に関する業務を行っていただきます。社内の組織やグループ会社を往査して、遵守すべき法令や社内規定に則り業務を行っているかの確認。また、内部統制の仕組みを有効に機能させるための業務支援、内部統制報告書を発行するための評価作業など。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須経験】
・内部監査や内部統制の業務経験がある方、もしくは経理、財務業務の経験があり内部監査業務にチャレンジしたい方
想定年収
570万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査≪経験者≫/プライム上場/時短勤務・リモート可/有給取得率80%以上/8年連続 健康優良法人/男性育休取得約80%
仕事内容
今まさに事業改のフェーズである当社の内部監査を担って頂きます。

【具体的には】
内部監査の実施
監査結果報告書の作成
フォローアップ監査等

※詳細は選考の過程でご説明がございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
■内部監査の実務経験者

【歓迎】
■CIA(公認内部監査)有資格者
想定年収
450万円 ~ 750万円
ポジション
~未経験歓迎~【東証プライム上場】内部監査/売上高約1兆円のグローバルメーカー/フレックス
仕事内容
国内外の業務監査に従事していただきます。
・入社後数年間は監査人の補佐として監査業務に従事
・監査報告などの経営層への報告書作成及び被監査部門へのフィードバック
・新たな監査手法等に関する企画立案業務

【変更の範囲】
会社が定めた業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部監査業務に興味がある方
・毎月1回、1週間程度の出張に対応できる方(国内外問わず)

<歓迎>
・内部監査業務の実務経験
・内部監査士、CIA、CISA、CFE、USCPA、公認会計士等の資格
・製造業の知見を有する方
・業績の報告書等の作成や説明経験

想定年収
500万円 ~ 850万円
ポジション
【勤務日数相談可】内部監査(メンバー~室長候補)※IPO準備企業/売上好調/実働7時間勤務・年間休日126日
仕事内容
【ミッション】
経営に資する内部監査を実践し、コーポレートガバナンス強化および企業価値向上に貢献

・本社、各拠点、グループ各社に対する内部監査業務全般
 内部監査計画の策定、予備調査
 内部監査、監査調書の作成
 監査報告、フォローアップ監査
・J-SOX(財務に係る内部統制)の評価
・監査役スタッフとしての業務
・会議の補助業務(招集・資料及び議事録作成)
・その他事務業務、庶務全般

年に1回モンゴル、韓国への内部監査実施あります。
アフリカ諸国にも可能性ございます。

【変更の範囲】
当社全般業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【いずれか必須】
・内部監査の経験もしくは経理の経験、JSOX対応経験
・監査業務における会計とIT知識
・事業会社・監査法人・会計事務所などでの監査対応の実務経験がある方

【歓迎】
・財務会計知識(簿記1級、簿記2級相当)
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)またはそれに等しい知識や経験
・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む)
・監査法人の経験
・内部監査、内部統制としてのキャリア形成へのご興味ご関心
・ビジネスレベル英語(あれば尚可)
・経理を主経験としての内部監査経験がある方

【求める人物像】
・周りとのコミュニケーションを大切にしながら業務を遂行できる方
・決まった仕事をこなすのではなく、自ら主体性をもって臨機応変に業務を遂行できる方
・固定概念にとらわれず、柔軟性をもって対応できる方
想定年収
600万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査 /年間休日126日/私服勤務可/14年連続データ復旧サービス国内シェアNO1
仕事内容
データ復旧専門業者14年連続データ復旧国内売り上げNO.1を誇るデータリカバリーサービスを展開する同社において、として内部監査下記業務をお任せいたします。
監査計画策定から監査手続実施、監査調書の作成など、管理部門等と 連携しながら、IPOに向けた体制構築に携わっていただきます。

【業務詳細】
・内部監査業務(国内・展開予定の海外拠点)

【将来的に従事する可能性のある仕事内容】
同社業務全般

(変更の範囲) 全ての事業部における業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
〈必須〉
・内部監査に関わる業務経験がある方

〈求める人物像〉
・当社の企業理念を賛同する方
・勉強し続けられる方
・周りの仲間と協力し合い、仕事できる方
・コミュニケーションを取れる方
・チャレンジ精神を持つ方
・改善ができる方
想定年収
450万円 ~ 840万円
ポジション
【IPO企業/成長拡大中】内部監査(室長候補)
仕事内容
■業務内容:
大手企業の「戦略・DX案件」のコンサルティング事業を手掛ける当社で、内部監査室の室長候補として、監査業務全般をお任せします。
・監査計画の策定および監査業務
・監査結果の取りまとめ、改善策の立案~報告
・監査業務を通じた内部統制評価
・監査法人との打ち合わせ
・関連法令順守・規定チェックなど
※レポートラインは、企業立上げから1部上場までを経験している代表取締役になります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査・内部統制業務のご経験をお持ちの方

<歓迎条件>
・上場準備のご経験
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査(管理職候補~管理職) ※上場企業/残業10時間程度
仕事内容
内部監査部の一員として、内部統制や内部監査などに関わる業務に携わっていただきます。なお、上記業務を牽引いただきながら、管理職としての業務も担っていただきます。今回の募集では上場企業での内部監査、内部統制監査経験者を求めています!

【業務内容】
■内部監査に関する業務
・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど
・監査報告書の作成
・各部門や経営者への監査結果報告
・取締役会での監査結果報告

■内部統制(J-SOX法)に関する業務

■その他業務
・個人情報監査
・内部通報の調査協力

(変更の範囲)会社の定めるすべての業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・監査法人または事業会社において内部監査、JSOXにおける実務経験(3年以上)
・会計知識をお持ちの方(日商簿記2級程度)

【歓迎】
・CIA(公認内部監査人資格)もしくはCFE(国際公認不正検査士資格)をお持ちの方

【求める人物像】
・内部監査の高度化に向けて、共に目指して取組んでいただける方
・コミュニケーション能力が高い方
想定年収
540万円 ~ 944万円
ポジション
【全国フルリモート可 時差出勤可】◆IT監査 システム担当/フレックス◎
仕事内容
●システム監査
・システムの開発・運用および関連領域における内部監査業務
・システム戦略の策定プロセスの評価、戦略に対する実行状況の評価
・情報セキュリティ管理・運用状況の評価
・外部委託先に対する委託業務管理体制の評価
●J-SOX対応業務及び業務監査の補助
●内部監査業務を通じた改善点の指摘と改善策の提案、及びそのフォローアップ
●事業部門、行政庁との調整、経営層へのレポーティングおよび資料作成

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・システム監査(IT監査)の実務経験をお持ちの方

【歓迎】
・Jsox(内部統制)の実務経験をお持ちの方
・金融業界での監査経験をお持ちの方
・システム開発のご経験をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
【コーポレート本部】内部統制(マネージャー候補)※週1回在宅勤務可/急成長中IT上場企業
仕事内容
内部統制業務(J-SOX)について、以下の業務を実施いただきます。
・ジーニー本体の内部統制関連業務(整備状況評価および運用テスト等の文書化業務、改善提案及び改善支援活動、並びに監査法人対応)
・状況に応じて、グループ会社の内部統制関連業務(整備状況評価および運用テスト等の文書化業務、改善提案及び改善支援活動、並びに監査法人対応)

内部統制だけでなく、経理業務もお任せいたします。
・開示業務(有価証券報告書、四半期報告書、適時開示など)
・会計論点の検討(M&A、IFRSなど)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部統制(J-SOXまたはUS-SOX)に関連する業務のご経験(3-5年程度)
・英語を利用した業務に抵抗がない方
<歓迎>
・今までに経理として就業されたご経験(3年程度)
・監査法人で法定監査のご経験
・内部監査に関する業務のご経験
・その他経営管理に関する業務のご経験
・ビジネスレベルの英語力
<求める人物像>
・イニシアティブを持って仕事を進められる方
・様々な関係者と積極的にコミュニケーションを取れる方
・スピード感をもって仕事を進められる方
想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査責任者<IPO準備中/グローバル展開>
仕事内容
◆ご経験に応じて下記業務をお任せしていきます。

【具体的な業務内容】
・内部監査の全般業務(監査計画、実施、報告)
・内部監査のIPO準備体制構築(三様監査の連携、主幹事証券会社と連携、業務フロー、RCM等の俗称3点セットの整備)
・J-SOX体制構築の準備
・国内子会社の店舗監査のマネジメント及び遂行
・海外子会社の内部監査業務のマネジメント(IPO審査に向けた体制構築)

【変更の範囲】なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・英語によるコミュニケーションが可能な方
・出張(国内が主ですが海外も時々発生します)が可能な方

【歓迎
・CIA資格の保有者
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
<未経験大歓迎>内部監査担当者◇大手物流総合会社/東証プライム/持家制度など制度充実
仕事内容
~物流業界と建設業界の2つの経験を積める!/住宅補助充実/東証プライム上場~
■お任せする業務について
物流事業や機工事業など「産業界を支える総合サービス業」として国内および海外において幅広く展開する当社で、本社や支店、関係会社、現地法人などの内部監査の業務をお任せします。
本社、支店、現場、国内関係会社、海外現地法人への内部監査業務、関係法令や社内規程、経理処理が正しく守られているか、また内部統制における各プロセス(全社的内部統制、決算財務プロセス、業務プロセス等)をチェックしていきます。

■ご入社後の流れ
ご入社2週間は座学研修、その後半年間はOJTでしっかりと現場の業務を学んで頂きます。現場配属後は規定に則って業務が行われているかを確認する業務監査から開始し、現担当者からレクチャーを受けつつ 徐々に専門性の高い監査をお任せしていきます。月間1~3拠点程度のペースで監査を進めていきます。一回の監査にかかる時間は2日~最大2週間程です。

変更の範囲:当社機工事業・物流事業において社の指示する業務、又それに付随するスタッフ業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件:下記いずれかのご経験がある方
・経理業務や財務会計システムに関する知見や実務経験をお持ちの方
・法務経験をお持ちの方
・情報システム関連のご経験がある方
・内部監査経験がある方
※ご経験のある方は特に能力が発揮できます
想定年収
450万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査【東証プライム上場のグループ会社】<リモートワーク充実/業績拡大中>
仕事内容
・指示・改善指摘に基づく以下の内部監査業務の実行
 -全社統制
 -IT統制
 -会計監査
 -業務プロセス監査 など
・各監査領域における担当者との連携・調整
・業務プロセスにおけるリスク評価および改善提案
・内部統制システムの評価および改善提案
・法令遵守状況の確認
・関連部署との連携・調整
・監査委員会のサポート
・その他、内部監査に関連する業務

将来的には、当社の内部監査体制の構築もお任せしたいと考えています。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須条件:
・事業会社での内部監査経験3年以上
・内部監査に関する知識、経験
・関係部署との円滑なコミュニケーション能力

求める人物像:
当社の求める≪ミッション・コアバリュー≫に共感し、ともに体現してくれる方のご応募をお待ちしております。応募資格の必要な経験/スキルも重要ですが、当社はスキル以上に【スタンス】を重視しています。私たちと一緒に最高のチームを作り上げていきたいと思う方、ご応募お待ちしております!
想定年収
500万円 ~ 900万円

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